| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
02.08.2006 13:30:36
|
 |
 |
Три года назад дебитор оплатил услуги в валюте, но услуги по переводу произвел за счет получателя, в итоге на счет поступила сумма, уменьшенная на эти расходы. На сегодняшний день висит просроченная задоженность. Подскажите, как правильно ее списать? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лёнчик
02.08.2006 13:37:27
|
 |
 |
Так это не проссроченная задолженность, дебитор уплатил всю сумму. у вас это комиссия банка за перевод.
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
02.08.2006 13:41:30
|
 |
 |
Поднимайте договор и смотрите условия оплаты - за чей счет должна была быть оплата. Если за ваш - то задолженность списываете как расходы прошлых лет (банковские расходы, уменьшают прибыль года, к которому относятся). Если по этому поводу в договоре ничего нет - как расходы прошлых лет (внереализационные, т.к. не предусмотрены договором, прибыль не уменьшают, значит и уточненные сдавать не надо). В любом случае, курсовые разницы корректировать придется..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2006 13:42:52
|
 |
 |
Согласно аудиторам, это не является комиссией банка, т.к. ето не наш банк списал, а м/днародные банки в процессе перевода, на транз. счет поступила сумма за вычетом комиссии.??
Беларусь
|
 |
 |
ЛИ
02.08.2006 14:05:33
|
 |
 |
В договоре с дебитором что сказано об услуге по переводу? Можно рассматривать как недоплата заказчика и списать по сроку исковой давности. Тогда какие действия вы принимали для возврата задолженности? Тем более что это валюта, которая не поступила в РБ.
Беларусь
|
 |
 |
ТМ
02.08.2006 14:06:06
|
 |
 |
Исходя из норм Инструкции по бухгалтерскому учету,утв.пост.Минфина 26.12.03г.№181,выручкой от реализации являются денежные ср-ва либо иное имущество в денежном выражении,полученные или подлежащие получению в результате реализации в соотв.с договором. Для целей бух.учета выручкой будет являться вся сумма ден.ср-в,предъявленных покупателю к оплате, в т.ч. и не зачисленная на счет.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
02.08.2006 15:09:23
|
 |
 |
А еще и распределять надо было сумму ден.ср-в,предъявленных покупателю к оплате, в т.ч. и не зачисленную на счет.
Беларусь
|
 |
 |
以及还੍
02.08.2006 15:15:52
|
 |
 |
А ыщё под 7-ой Указ можно попасть :(
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2006 15:24:41
|
 |
 |
нет, в договоре ничего не указано по поводу данных затрат. Я полагаю, что списываю на внереал. расходы как расходы прошлых лет, в конце месяца бросаю на прибыль (убыток) и по итогам годы списываю в просроченную задолженность прошлых лет. Что касается выручки - это понятка, выручкой будет вся сумма акта. Скорректируйте, если что. Всем спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
02.08.2006 17:32:47
|
 |
 |
«Бросаю на прибыль (убытки)» - непонятная фраза. Для БУ - списываете на 99, для налогов- не участвует
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|