 |
Помогите пожалуйста, а то совсем запуталась с НДС. Начиталась литературы, а вопросов стало еще больше. Предприятие на 90% имеет обороты, льготируемые по НДС. В 2005г. построили торговое помещение (напр. на 100млн. с НДС). Еще в течение нескольких месяцев хоз.способом осуществляли отделку помещения (еще на 10млн.с НДС). Объект сдан в эксплуатацию в мае 2006г. 1.Какой НДС я могу взять в зачет? И какой именно НДС пдлежит распределению по удельному весу: по СМР или по СМР и материалам? 2.А входной НДС по материалам, использованным для выполнения работ хозспособом зачитывается полностью? 3. Что будет базой для исчисления НДС по реализации (по п.5.1.1 Инструкции по НДС) - стоимость объекта с учетом НДС после распределения или стоимость объекта до распределения НДС по удельному весу?
Беларусь
|
 |