| |
|
|
| |
|
|
DIMON
15.08.2006 20:16:51
|
 |
 |
Подскажите, как быть в данной ситуации. Фирмой был импортирован товар для розничной торговли по коду ТНВД освобождаемый от НДС. Однако таможней был присвоен товару код ТНВД по которому был начислен и оплачен НДС. Соответственно розничная реализация проводилась с НДС. Спустя некоторое время (благодаря нашей настойчивости в правильном присвоении кода ТНВД импортированному товару) таможней был присвоен код ТНВД импортированному товару освобождаемый от НДС. Как быть с товаром который был реализован в розницу с НДС и с остатком не реализованного товара. Какие коррекционные проводки необходимо провести.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лень
15.08.2006 21:24:31
|
 |
 |
А зачем все пересчитывать. Новую партию получите и продавайте без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
DIMON
15.08.2006 21:30:26
|
 |
 |
Что значит новую партию. Ведь есть остаток товара кот. был с НДС и стал без НДС. И что делать с товаром проданным с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Андрей
15.08.2006 21:47:45
|
 |
 |
С товаром проданным делать что-либо поздно. Покупатель вам НДС оплатил - будьте добры перечислить его в бюджет. Тот который у вас лежит - делайте что хотите. Можете и дальше продавать с НДС согласно п.23 Инструкции о НДС. Можете продавать без НДС. Какие тут в обоих случаях корректирующие проводки я не вижу.
Таможня НДС излишне вами уплаченный вернет (или зачтет) согласно статье 125 ТК, так что к вычету вы ничего принять не сможете. Сделайте проводку Д51 К18.9 когда вернут. В следующей декларации по НДС суммы вычетов соответственно уменьшатся.
Беларусь
|
 |
 |
ну просто так
16.08.2006 9:14:28
|
 |
 |
Новая ГТД оформлялась без НДС?
Беларусь
|
 |
 |
DIMON
16.08.2006 14:21:04
|
 |
 |
Новая ГТД оформлялась с указанием таможенных платежей, сбора и НДС, в которой были изменены таможенные платежи, сборы и НДС. Как быть дальше с формированной ценой и НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Че
16.08.2006 14:23:23
|
 |
 |
Влетели на нарушение ценообразования. Тут - завышение цен.
Беларусь
|
 |
 |
DIMON
16.08.2006 14:29:40
|
 |
 |
Оприходован был товар допустим в январе, а изменение ГТД было в июле. За этот период на основании чего могут быть выявлены нарушения. Если есть то можно ли как нибудь избежать этих нарушений откорректировать записи
Беларусь
|
 |
 |
DIMON
16.08.2006 15:50:27
|
 |
 |
Кто нибудь помогите разобраться пожалуйстааааааа
Беларусь
|
 |
 |
Лень
16.08.2006 16:10:24
|
 |
 |
Прислушайтесь к Андрею.
Беларусь
|
 |
 |
АндреЮ
16.08.2006 16:12:10
|
 |
 |
Ждать 2-х лет по прошествию нарушения по ценам.
Беларусь
|
 |
 |
ну просто так
16.08.2006 16:14:14
|
 |
 |
Чё Вы паритьесь то? С учетом НДС нормально цена сформирована? Если нормально, то и не фиг пересчитывать. У Вас, как я понимаю, один фиг цена формируется по коньюктуре то для розницы, вот и не перепрыгните в любом раскладе за 30%. Верно?
Беларусь
|
 |
 |
Че - нпт
16.08.2006 17:06:50
|
 |
 |
Объясните мне, плиз, как цена, сформированная с учётом 30% надбавки в рознице + НДС + налог с продаж
будет соответствовать цене, сформированной с учётом 30% надбавки в рознице + Налог с продаж. Про приложение 6 (Постанова 43 МЭ)речи тут. А если цена формируется с учётом конъюнктуры рынка (содержится этот товар в 6 Приложении) , то надо пересчитать цены по реализованному товару, убрав НДС и на эту сумму увеличив надбавку.
хм... по НДС тогда уточниться. _______ или Вы считаете что в данной ситуации нет завышения цены на сумму НДС ? Но по медецине, которую толкали с НДС, а потом оказалось что НДС-ом облагать не надо было - позиция контролёров однозначная.-завышение цен.
Беларусь
|
 |
 |
ну просто так
16.08.2006 17:25:59
|
 |
 |
- а что у вопрошающего товар не по 6-му приложению? - по медицине хорошо помню, как не помнить, я то ж чихаю :) но там иная система ценообразования, там всё таки не 43-е действует. Да и та «корректировка» шла по Указу Президента задним входом, ой.., числом. А тут товар законно выпушен в свободное обращение, цена сформирована на законных основаниях, НДС в бюджет поступил от реализованного товара, можно и не париться пот реализованному уже товару, тем более в конце концов НДС то к возврату причитается из бюджета. Если не в лом, то можно и пересчитать НДС к корректировке с учетом возвращенного (?) НДСа с таможни.
Беларусь
|
 |
 |
Че
16.08.2006 17:34:42
|
 |
 |
Да, это я так сравнил с медициной. Относится и к этому случаю по-моему. Цену завысили на НДС, получив его с покупателя, а потом вернув его с бюджета. не париться думаю тут можно только в отношении ГНИ а не ценовиков. Ну да ладно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|