 |
Уважаемые коллеги! у нас на 43 счет попадает в течение периода материальная часть себестоимости. потом в конце месяца при распределении затрат формируется фактическая себестоимость. при реализации списывается материальная часть себестоимость, а при закрытии - списывается нематериальная часть в пропорции реализованной продукции от общего ее количества. вопрос: а что делать, если мы не реализовали продукцию, а например списали. то есть часть нематериальное части себестоимости не списалось при закрытии, так закрытие затрагивает только реализованныую продукцию. вот и получается что на 43 есть отстаток, а продукция уже списана. что делать с этим остатком?
Беларусь
|
 |