| |
|
|
| |
|
|
Света
31.08.2006 12:21:15
|
 |
 |
Подскажите, работаем по оплате, в августе месяце платили за товар с 10% НДС, в августе и получили этот товар, но реализации в августе с НДС 10% не было, как поступать , можно ли брать к вычету этот полученный и оплаченный 10% НДС
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
КК
31.08.2006 12:28:25
|
 |
 |
а почему нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.09.2006 9:21:05
|
 |
 |
???????????
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.09.2006 10:16:08
|
 |
 |
Вопрос будет, когда надо будет вычитать 18%-ЫЙ вхНДС под реализацию со ставкой 10%
Беларусь
|
 |
 |
Анна
01.09.2006 17:34:31
|
 |
 |
консультировалась...Ответ: когда буде в декларации реализация по 10%. Значит пропорционально продажам по 10%
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная
03.09.2006 14:01:11
|
 |
 |
Все зависит от того, ведете ли Вы раздельный учет направлений использования приобретенных объектов. Если ведете, то и вычеты по 10% будете производить когда будет оборот по 10%. Если такой учет Вы не ведете, то принимаете к вычету в августе.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|