...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алеся 05.09.2006 12:39:57
Читала ГБ №30 и возник вопрос по поводу возврата сумм НДС. Если сумма НДС по поступившим товарам в отчетном месяце превышает сумму НДС с нарастающим, исчисленного по реализации, то мне самой нельзя переносить на следующий месяц эти вычеты? Надо в налоговой декларации указать сумму ндс, подлежащего зачету, и в случае превышения писать письмо в налоговую, чтобы они произвели возврат переплаченной суммы?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лёнчик 05.09.2006 12:53:05
Это, если у Вас есть реализация по 0% ставке НДС.
Тогда НДС к уплате будет с «-». Вы пишите заявление о зачете/возврате НДС в ИМНС, установленного образца. Предоставляете необходимые документы для подтверждения 0% НДС. В тречении 10 дней это заявление рассматривается налоговой и принимается решение о зачете или возврате НДС.
Беларусь
"Анонимно" 05.09.2006 13:16:06
а если 18%, то сумму указать и постепенно с нарастающим итогом она зачтется, или сумму превышения лучше прибавить в следующем месяце???
Беларусь
Лёнчик 05.09.2006 13:21:58
Если - 18%, то делать как обычно. В книге покупок указываете всю сумму НДС к вычету, в декларации указываете по вычетам в пределах реализации, а в следующем месяце можете взять оставшуюся сумму, если реализация позволяет.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru