| |
|
|
| |
|
|
Люся
12.09.2006 12:09:21
|
 |
 |
Как правильно начислить больничный лист в 1С7.7 от Юколы Инфо?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Туся
12.09.2006 12:13:06
|
 |
 |
Документы - Зарплата - Расчет больничного
Беларусь
|
 |
 |
Люся
12.09.2006 12:15:58
|
 |
 |
Это очень просто. Что сделать дальше, чтобы сумма больничного листа не висела в дебетовом сальдо?
Беларусь
|
 |
 |
Туся
12.09.2006 12:44:21
|
 |
 |
А почему сумма больничного листа будет висеть в дебетовом сальдо ? Вы же будете делать начисления по ФСЗН , вот на сумму больничного и перечислите меньше .
Беларусь
|
 |
 |
Люся->Туся
12.09.2006 12:56:13
|
 |
 |
А Вам приходилось когда-нибудь начислять б/л в 1С7.7. от Юколы-Инфо?
Беларусь
|
 |
 |
Туся
12.09.2006 12:58:44
|
 |
 |
Да. а к чему этот вопрос ?
Беларусь
|
 |
 |
Люся
12.09.2006 13:07:17
|
 |
 |
Тогда сформируйте журнал-ордер по сч.69 по субконто при наличии больничных листов, посмотрите на получившееся сальдо, возможно, поймёте тогда о чём я спрашиваю.
Беларусь
|
 |
 |
Туся
12.09.2006 13:37:18
|
 |
 |
Сформировала, посмотрела...Мое мнение : ДТ 69 Расходы принятые к зачету - КТ 69 Возмещенные пособия ДТ 69 Взносы нач./уплач. - КТ 69 Расходы принятые к зачету ...но это только мое мнение
Беларусь
|
 |
 |
Люся
12.09.2006 13:50:46
|
 |
 |
Да. Это мнение нельзя принять, т.к. отчёты НЕ сформируются! И что же делать? Меня уже достало туда-сюда вручную делать всё операциями: сначала формировать зачет пособий, потом удалять перед формированием отчётов. Тоже самое с пособием на ребёнка...
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
12.09.2006 13:56:41
|
 |
 |
у меня не Юкола,поэтому я вообще не понимаю,о чем речь. Что это у Вас за субконто по 69 счету (принятые к зачету,возмещенные пособия???)..
Беларусь
|
 |
 |
Люся
12.09.2006 13:58:45
|
 |
 |
Если не понимаете, о чём речь, то лучше не вникать.:)))
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
12.09.2006 13:59:59
|
 |
 |
так поясните,что это у Вас за субконто такие? может,помогу разобраться:-)))
Беларусь
|
 |
 |
Туся
12.09.2006 14:00:06
|
 |
 |
У меня аналогичная ситуация, только по пене которую ФСЗН пересчитал и вернул за 2003 г. в 2006 году. Операцию внесла вручную, но при отчете эту пеню программа за показывает совсем не по той графе по которй нужно ее показывать. В итоге приходиться перед печатью вручную в отчете исправлять. И я согласна, это не единственный случай когда программа не видит или не правильно отражает в отчетах операции внесенные вручную. Но я пока другого выхода, как исправлять перед печатью не вижу.
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
13.09.2006 9:54:24
|
 |
 |
Люся, предлагаю вам закрывать сч.69 по субконто только в конце года. В этом случае отчет будет формироваться правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Люся->Ирина
13.09.2006 11:28:41
|
 |
 |
А почему бы вам не сделать правильно все проводки с 69-м счетом? (У меня не два человека работают, и конец года очень перегружен. И вообще, я хочу работать правильно.)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|