| |
|
|
| |
|
|
Таша
14.09.2006 12:14:23
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста первый раз заполняю отчёт «о НДС», что-то не понятно, закупили товар часть продали, часть осталась. а в отчёт записывать тот НДС что продали(хотя когда покупали НДС уплатили полностью) Очень срочно????
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Таша
14.09.2006 12:17:26
|
 |
 |
Забыла дописать, а НДС с проданой продукции считается после оплаты или после отгрузки (например оплатили 28,08,2006, а товар отгрузили 01,09,2006г.)
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
14.09.2006 12:21:20
|
 |
 |
НДС от реализации-это верхняя часть декларации,а тот НДС,что Вы оплатили и если получили товар (услугу),то это Ваши вычеты.На сумму этих вычетов Вы уменьшаете свой НДС к уплате. а НДС платите в зависимости от того,что у вас в учетной политике (по отгрузке или по оплате).
Беларусь
|
 |
 |
Таша
14.09.2006 13:22:00
|
 |
 |
Т.е независимо от того продали этот товар или нет он всё равно учитывается в декларации и вычеты производятся с этой суммой вместе.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
14.09.2006 13:28:10
|
 |
 |
может,по проводкам Вам будет более понятно:-))) Д41 К60 поступил товар Д18/1 К60 НДС (входной) Д18/2 К18/1 оплачен товар Д62 К90 реализация товара Д90 К68 начислен НДС по реализации Д68 К18/2 зачет НДС в пределах реализации Д68 К51 НДС к уплате
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|