| |
|
|
| |
|
|
Галина
26.09.2006 14:40:44
|
 |
 |
Вопрос по иннов.фонду МАиС. Что должны платить - это выяснили. Но подскажите, как в этой ситуации. Работаем по оплате. Акты закрыли в августе. Оплата приходит в сентябре. Списанные материалы в августе числяться на 45счете. А как быть с нач. иннов.и стройнауки. Платить сейчас за август или в октябре, т.к. выручка отразится в сентябре. Значит и начислять необх. в сентябре, к уплате в октябре. Верно ли я рассуждаю? Или начислить в августе, напр. на 97счет, а платить?Или в сентябре с 97счета на затраты-20счет и перечислять в октябре. ПОДСКАЖИТЕ.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.09.2006 15:46:55
|
 |
 |
ну пожалуйста, очень надо.
Беларусь
|
 |
 |
Светлана
26.09.2006 16:44:38
|
 |
 |
Начислять в августе на 20сч., 20сч. закрывать на 45сч., платить в сентябре.
Беларусь
|
 |
 |
Галина
27.09.2006 8:43:43
|
 |
 |
Это точно? А платить до 29 сентября, верно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.09.2006 14:34:41
|
 |
 |
up!!!
Беларусь
|
 |
 |
Guest
27.09.2006 18:08:46
|
 |
 |
Платим в следующем месяце, после выполнения работ, независимо от того, оплатил ли нам заказчик работы или нет.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|