...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тайка 27.09.2006 15:30:43
Такая ситуация. Мы передали другой организации по ТТН на обработку древесину обшей стоимостью 1 млн. руб. Они возвращают тоже по ТТН. Указывают в графе «наименование продукции» - 1.изготовление щитов из давальческого сырья; 2. изготовление доски строганой. Общая сумма их накладной 436 тыс. руб. (я так понимаю это стоимость только услуги). Мне кажеться, что они должны были или указать в накладной материал отдельно и услугу отдельно или например так «щит мебельный из давальческого сырья» на общую сумму сырья+услуги. Помогите разобраться. Как правильно должны быть оформлены документы в такой ситуации?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Че 27.09.2006 15:37:33
Я так понимаю, что Вам по ТТН отписали работу.
ообще-то это не совсем правильно. Результаты работы оформл-ся актом (ГК). + СФ-1.
Но в инстр. по заполнению СФ-1 сказано, что результыт выполнения работы может оформляться ТН (вот не поммню - ТТН). В этом случае НДС кзачёту на основании ТН.
Беларусь
Наталья Л 27.09.2006 15:38:06
У меня похожий принцип документооборота (я в роли «другой организации»). Нашла массу статей популярно-экономических и делаю так: накладная на стоимость услуги + акт выполненных работ по переработке дав.сырья+ отчет о переработке дав.сырья, в котором видны кол-во и стоимость использованного давальческого сырья. Иногда (раз в полгода) кто-нибудь из новых клиентов начинает приставать с разъяснениями, вместе разбираемся и все о-кей.
Беларусь
Uri 27.09.2006 15:44:13
Наталья Л, очень правильный подход!
Только Акт и Отчет можно объединить.
(Было изготовлено х , при изготовлении израсходовано У, возвратных отходов Z)
Беларусь
Тайка 27.09.2006 15:51:45
А как же быть со стоимостью передаваемого сырья? расскажу дальше. Мы из этих щитов делаем например двери и уже нашему заказчику должны выставить счет. Так вот я включу в него стоимость услуги сторонней организации, а как я могу включить (и соотвественно списать по бухгалтерии) стоимость сырья если оно у меня на данный момент не числиться (было передано на переработку)?
Беларусь
Тайка->Наталья Л 27.09.2006 16:04:06
расскажите какими документами вам передают сырье давальцы и что в них указывают?
Беларусь
Uri 27.09.2006 16:06:27
Передали в переработку (сч. 10.7), согласно акта списываете израсх. материалы на с/с + стоимость услуги (сч. 20) и т.д.
Беларусь
Uri 27.09.2006 16:09:17
Давальцы передают сырье НАКЛАДНЫМИ (ТТН и ТН), а написано, то что передают. Цену ставят учетную либо залоговую. Обратно по НАКЛАДНЫМ получают готовую продукцию по цене переработки.
Беларусь
Наталья Л 27.09.2006 16:13:02
Да, Uri, все именно так.
Беларусь
Тайка->Uri 27.09.2006 16:14:46
Давальцы передают сырье НАКЛАДНЫМИ (ТТН и ТН), а написано, то что передают. Цену ставят учетную либо залоговую. Обратно по НАКЛАДНЫМ получают готовую продукцию по цене переработки.
_______________________________________
Вот и я о том же. Переработчики должны указать в ТТН стоимость готовой продукции+услуга. А указывают только услугу.
Беларусь
Тайка 27.09.2006 16:18:11
Похоже я начинаю догонять. Все-таки я наверно не права. Я когда передаю сырье делаю: Д10/сырье перед. в перераб К10/сырье на складе. Получаеться с баланса не снимаю. А когда у меня придет ТТН на услугу я сделаю: Д20 К76. Одновреммено списание сырья : Д20 К10/сырье перед. в перераб.
Нет, похоже что-то не так. Помогите разобраться с проводками.
Беларусь
Uri 27.09.2006 16:25:20
Рассмотрим на примере.
Попросили Вас, Тайка, сделать блинчики с икрой, Вы покупаете икру, муку, масло, яйца, молоко. Но сами блины печь не хотите. Отдаете муку, масло, яйца, молоко, мне. Я пеку для вас блинчики и беру за это 1000$, отдаю Вам блины и говорю, все, что Вы дали мне (муку, масло, яйца, молоко) я потратил. У Вас стоимость блинчиков будет состаять из стоимости израсходованного сырья (муку, масло, яйца, молоко) и 1000$ которые я взял за свою работу. Далее Вы берете икру и заворачиваете ее в блинчики. Стоимость готового блинчика с икрой будет состоять из стоимости икры, работы по заворачиванию икры в блинчики плис стоимость самого блинчика. Прибавляете к этой стоимости столько сколько желаете заработать и получаете цену на блинчик с икрой.
Беларусь
Тайка -> Uri 27.09.2006 16:30:54
)))на блинчиках понятно.
Теперь с проводками.
Беларусь
Uri 27.09.2006 16:32:27
Сырье списываешь только израсходованное переработчиком.
Передала 100 кг муки, а переработчик израсходовал 20 кг., то только 20 кг. и списываете на 20-й счет.
Беларусь
Тайка 27.09.2006 16:37:09
Меня больше интересует как мне правильно оприходовать его услугу: Д20 К76. Верно?
и сырье на 20 счет списывать с 10/субсчет «сырье переданное в переработку» или нужно еще завести один субсчет к 10 счету «сырье принятое с переработки». у меня итак субсчетов к 10 счету завались. А если еще два ввести, то просто не знаю, когда буду успевать за всем следить.
Беларусь
Uri 27.09.2006 17:31:18
А с/cч. 10.7 чем Вас не устраивает? (Д 10.7 К 10.1)
Да, Д 20 К76.1 и Д 18.3 К76.1 на сумму НДС
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru