Уважаемые производственники, подскажите новичку, пожалуйста! Первая партия продукции в недавно запустившемся пр-ве. Оплата от покупателей поступила в сентябре. Комплектующие недостающие купили в октябре и сразу отдали в цех. но отгружать покупателям гп БУДЕМ НОЯБРЕМ. Уч. политика по отгрузке. До сих пор все з-ты на 97! 1) Если получение ГП на склад в ноябре. Куда с 20го счета списать м-лы? Опять на 97? 2) Если получение ГП на склад в октябре не будет ли каких проблем почему не отгрузили покупателям? И затраты начинать списывать все-равно в ноябре?
Я конечно тоже только разбираюсь с производством. Но ваша фраза « Куда с 20го счета списать м-лы?» поставила в тупик. Какие материалы вы собираетесь списывать с 20-го счета? вы ведь наоборот их списали на 20сч. У вас была проводка Д20К10 - по мере мередачи материалов в производство.
Беларусь
Таня16.11.2006 14:41:51
Да, все правильно. Но я к тому, что 20й счет ежемесячно закрывается в ноль. Все затраты я по старинке на 97й загнала, а вот по материалам засомневалась...Из них ведь что-то делается прямо сейчас...
Беларусь
Тайка16.11.2006 14:51:55
А зачем вы все затраты загнали на сч.97? ведь сальдо на сч.20 может быть и оно означает незавершенное производство.
Беларусь
Лёнчик16.11.2006 14:56:38
правильно, сальдо на 20 сч. может быть, как незавершенка. А ГП можно и октябрем отгрузить на слад. Не обязательно ее сразу отгружать покупателю.
Беларусь
Таня17.11.2006 11:24:55
Спасибо! То есть можно и аренду, и зарплату не загонять на 97й, а оставлять на 20ке?