Всем привет! Первый раз столкнулась с НДС по сч. 92.3. Ситуация: списала испорченные ТТН-1 на этот сч. и начислила НДС, теперь не могу разобраться с декларацией. Если беру к зачету (Д68.25-К18.9) только в пределах реализации, то дебитовый остаток по сч.68.25 как раз на НДС по испорч. ТТН (входного НДС выше крыши), если беру в полной сумме, то в декларации налоговых вычетов получаетя больше, чем «итого по налоговой базе» и опять вылазит сумма НДС по испорч. ТТН уже со знаком «-» в строке 16. ПОНИМАЮ, ЧТО СЕГОДНЯ «ТЯПНИЦА» И ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В НАЛОГОВУЮ, НЕ ОСТАВТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!