...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Julia 04.12.2006 18:43:26
Дорогие коллеги! Подскажите, кто знает!
Предприятие занимается розничной торговлей. Расчетная ставка НДС. Оплаченный НДС по товару больше начисленного к доплате, естественно нет. В ИМНС требуют показывать в декларации НДС начисленный равный НДС к зачету. К доплате 0. К зачету в другие налоги НДС не берут. Как тогда заполнять книгу покупок? И вообще правомерно ли это со стороны ИМНС? Может где можно почитать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
НДС 04.12.2006 19:05:05
Почитать - в инструкции по НДС.
А если проще, то «К зачету в другие налоги НДС» беретсятолько оплаченный Вами в бюджет!!!
43. Устанавливается следующая очередность вычета сумм налога:
в первую очередь вычитаются суммы налога по объектам, за исключением основных средств и нематериальных активов, подлежащие вычету в пределах сумм налога, исчисленных по реализации объектов;
во вторую очередь вычитаются суммы налога по основным средствам и нематериальным активам, подлежащие вычету в пределах сумм налога, исчисленных по реализации объектов. Указанные суммы налога вычитаются в сумме не более разницы между суммой НДС, исчисленной по реализации, и суммами НДС, вычитаемыми в первую очередь;
в третью очередь вычитаются налоговые вычеты по товарам (работам, услугам), облагаемым налогом по ставке 18 или 20 процентов и используемым для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), которые облагаются налогом по ставке 10 процентов;
в четвертую очередь вычитаются налоговые вычеты по нулевой ставке, подлежащие вычету независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru