ЧУП организовано в сентябре 2006,УФ сформирован путем внесения ОС,акт ввода октябрем,амортизация с ноября,НО!!!выручки в этом году (2006) НЕ было! Амортизацию относила на 97 счет за ноябрь и декабрь,в конце года все расходы,учтенные на 97 счете,относящиеся к 2006 году спишу на убытки,амортизацию тоже?или ее не нужно было начислять???
А какой способ начисления амор-ции? Если линейный или нелинейный, то учреждаемой организацией начисление амортизации производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена госрегистрация. Так что начислять аморт. пожалуй надо с 1 октября. А расходы на сч.97 можно держать до начала осуществления деят-ти, если что-нибудь не поменялось в зак-ве.