Кто сталкивался помогите: под разовые заказы импортируем комплектующие (Австрия, Германия, Венгрия), 30 декабря получили, но 3 января рассмотрели, что по одной позиции прислали не тот вид, хотим вернуть, таможенные заморочки не мое, меня интересует бухучет всего ентого: не то все принять к учете 30/12/06 на сч. 10, а потом красным сторно снимать, не то сразу эту пересортицу отправить на «ответственное хранение», а что делать с таможенными платежами (оформление, пошлина, НДС, переоценку валюты как делать. Помогите кто уже проходит через такое, пожалуйста!!!
Что не на ответственное хранение это точно - договор купли-продажи, значит на 10(41) счет. Формируете учетную стоимость - ст-ть комплектующих, там. платежи, пошлины. Вернете - разницу на убытки.