Очень прошу помочь! Предприятие зарегистрировано в феврале.(опт, реализация по отгрузке). С февраля по декабрь производились определенные расходы: аренда, зарплата директора, БСО, услуги банка, но деятельность не велась, реализации не было. В декабре был получен товар, но отгрузки и оплаты опять же не было. Куда следует отнести эти расходы? Я относила на 44 и ежемесячно списывала на 92/2 учитываемые при исчислении прибыли. А что сделать с 92/2 по окончании года? Не пройдите мимо!!! Спасибо!
А Вы разве не делали каждый месяц закрытие счета 92? проводкой Д 99 К 92.9? По итогам декабря закрытие будет по субсчетам счета 92 Д 92.9 К 92.2
Беларусь
Светлана10.01.2007 8:37:05
Но в принципе 92/2 это правильно? И декабрь тоже? А НДС нужен или нет? Помогите, плиз!!
Беларусь
Технарь10.01.2007 8:49:12
До осуществления деятельности думаю надо отнести расходы на сч.97. А после начала деятельности - списывать со сч.97 на сч.44 в порядке, определенном приказом руководителя.