...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 16.01.2007 14:10:57
Подскажите, кто работает по оплате какие проводки по выручке делаете? если 51 90 то не видно кто оплатил?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ИринаС 16.01.2007 14:13:35
Я все делаю только через счета расчетов: Дт51 Кт62, Кт 62 Дт 90.1
Беларусь
Татьяна 16.01.2007 14:20:51
А проводку 62 90 - когда поступила оплата? Акт выполненных работ от 12 месяца, а оплата 01.Тогда не видно аналитика по счету 62.
Беларусь
Екатерина Серьезная 16.01.2007 14:27:51
Есть несколько вариантов. Самый распространенный - тот, что указала ИринаС. А что касается аналитики, то сведения о товарах отгруженных (выполненных работах, оказанных услугах) числятся в балансе на сч.45 в оценке по покупной цене (себестоимости). В оценке по продажной цене аналитический учет ведется за балансом.
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 14:28:24
так ведомость же ж 16-я ведется (аналитика в разрезе поставщиков)
а 50,51 -90.1 -выручка ( просто сумма )
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 14:30:07
т.е. покупателей, сорри :)
Беларусь
Юлия to Ек. С. 16.01.2007 14:36:18
А если это услуги, то какой 45 счет?
Беларусь
ЕНТ 16.01.2007 14:38:18
отгрузка: Д45 К41 по с/с, в разрезе поекпателей и ТТН
Д0008(забалансовый)по цене реализации , ТТН, и покупателям - по методологии- это ведомость 16, в программах у которых нет забалансовых счетов, должен быть отчет по 16 ведомости
Д51 К 62 - поступили деньги от покупателя

в конце месяца , когда закрывается расчетный период
(прогоамма ватоматически или впучную делаются проводки)

Д 62 /покупатель К 90,1 по цене реализации
Д 90,2 К 45 /ТТН , покупатель - по с/с
Д 90,3 К 68.3(НДС)- по реализации
К 00008/покупатель, ТТН, сумма
Беларусь
Татьяна 16.01.2007 14:41:13
Я тут прочитала в книге по бухучету счет 98 доходы будущих периодов считаются полученные (НАЧИСЛЕННЫЕ) в отчетном пероиде, если я буду делать проводки:
выставила акт по выполненным услугам Д-т62 К-т98.1
пришла оплата Д-т51 К-т62 и одновременно Д-т98.1 К-т90.1 Это правилино? Или так нельзя?
Беларусь
Татьяна 16.01.2007 15:37:09
Посоветуйте,пожалуйста, мне можно делать так проводки
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 16:37:21
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 16:44:55
Почитайте внимательно для чего «служит» 98 счет...
Беларусь
Технарь 16.01.2007 16:51:30
Мое мнение: через сч.98 - неправильно. Искажение результатов по сч. 98. Вопросы могут возникать, когда будете представлять отчетность, например, в банк для получения кредитов. Приходилось сталкиваться с подобным.
Должна быть ведомость 16, или за балансом по ценам реализации в разрезе Покупателей
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 16:59:25
выставили счетпо выполненным услугам:
Дт45 Кт20
и какой-нить забалансовый на всю сумму счета
при поступлении оплаты Дт 51 Кт 92
Дт 92 Кт 90
Дт 90 Кт 45 - по с/с пропорционально оплате
Дт 90 Кт 68
Беларусь
Технарь 16.01.2007 17:01:57
«Анонимно» 16.01.2007 16:59:25 - а сч.92 здесь причем?
Беларусь
Татьяна 16.01.2007 17:07:47
«выставили счет по выполненным услугам:
Дт45 Кт20» - я выставляю счет по договорной стоимости
и мне не очень хочется высчитывать счет20 по каждой услуге я его закрываю общей суммой.
А можно так выставляю счет Д62 К45.3
Получила оплтату Д51 К62 и Д45.3 К90.1
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 17:08:01
Интересно девки пляшут!
Беларусь
TL 16.01.2007 17:45:39
Вставили счет пришли деньги за услугу повесили на авансы полученные 62/4 провели акт выпол работ закрыли 62/4 на 62/1 и дальше на 90 реал. Можно и через 45 но это у кого как настроенна программа.
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2007 18:26:53
от 16.01.2007 16:59:25
вместо 92 прошу читать 62
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru