| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
16.01.2007 14:10:57
|
 |
 |
Подскажите, кто работает по оплате какие проводки по выручке делаете? если 51 90 то не видно кто оплатил?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ИринаС
16.01.2007 14:13:35
|
 |
 |
Я все делаю только через счета расчетов: Дт51 Кт62, Кт 62 Дт 90.1
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
16.01.2007 14:20:51
|
 |
 |
А проводку 62 90 - когда поступила оплата? Акт выполненных работ от 12 месяца, а оплата 01.Тогда не видно аналитика по счету 62.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная
16.01.2007 14:27:51
|
 |
 |
Есть несколько вариантов. Самый распространенный - тот, что указала ИринаС. А что касается аналитики, то сведения о товарах отгруженных (выполненных работах, оказанных услугах) числятся в балансе на сч.45 в оценке по покупной цене (себестоимости). В оценке по продажной цене аналитический учет ведется за балансом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 14:28:24
|
 |
 |
так ведомость же ж 16-я ведется (аналитика в разрезе поставщиков) а 50,51 -90.1 -выручка ( просто сумма )
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 14:30:07
|
 |
 |
т.е. покупателей, сорри :)
Беларусь
|
 |
 |
Юлия to Ек. С.
16.01.2007 14:36:18
|
 |
 |
А если это услуги, то какой 45 счет?
Беларусь
|
 |
 |
ЕНТ
16.01.2007 14:38:18
|
 |
 |
отгрузка: Д45 К41 по с/с, в разрезе поекпателей и ТТН Д0008(забалансовый)по цене реализации , ТТН, и покупателям - по методологии- это ведомость 16, в программах у которых нет забалансовых счетов, должен быть отчет по 16 ведомости Д51 К 62 - поступили деньги от покупателя
в конце месяца , когда закрывается расчетный период (прогоамма ватоматически или впучную делаются проводки)
Д 62 /покупатель К 90,1 по цене реализации Д 90,2 К 45 /ТТН , покупатель - по с/с Д 90,3 К 68.3(НДС)- по реализации К 00008/покупатель, ТТН, сумма
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
16.01.2007 14:41:13
|
 |
 |
Я тут прочитала в книге по бухучету счет 98 доходы будущих периодов считаются полученные (НАЧИСЛЕННЫЕ) в отчетном пероиде, если я буду делать проводки: выставила акт по выполненным услугам Д-т62 К-т98.1 пришла оплата Д-т51 К-т62 и одновременно Д-т98.1 К-т90.1 Это правилино? Или так нельзя?
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
16.01.2007 15:37:09
|
 |
 |
Посоветуйте,пожалуйста, мне можно делать так проводки
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 16:37:21
|
 |
 |
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 16:44:55
|
 |
 |
Почитайте внимательно для чего «служит» 98 счет...
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
16.01.2007 16:51:30
|
 |
 |
Мое мнение: через сч.98 - неправильно. Искажение результатов по сч. 98. Вопросы могут возникать, когда будете представлять отчетность, например, в банк для получения кредитов. Приходилось сталкиваться с подобным. Должна быть ведомость 16, или за балансом по ценам реализации в разрезе Покупателей
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 16:59:25
|
 |
 |
выставили счетпо выполненным услугам: Дт45 Кт20 и какой-нить забалансовый на всю сумму счета при поступлении оплаты Дт 51 Кт 92 Дт 92 Кт 90 Дт 90 Кт 45 - по с/с пропорционально оплате Дт 90 Кт 68
Беларусь
|
 |
 |
Технарь
16.01.2007 17:01:57
|
 |
 |
«Анонимно» 16.01.2007 16:59:25 - а сч.92 здесь причем?
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
16.01.2007 17:07:47
|
 |
 |
«выставили счет по выполненным услугам: Дт45 Кт20» - я выставляю счет по договорной стоимости и мне не очень хочется высчитывать счет20 по каждой услуге я его закрываю общей суммой. А можно так выставляю счет Д62 К45.3 Получила оплтату Д51 К62 и Д45.3 К90.1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 17:08:01
|
 |
 |
Интересно девки пляшут!
Беларусь
|
 |
 |
TL
16.01.2007 17:45:39
|
 |
 |
Вставили счет пришли деньги за услугу повесили на авансы полученные 62/4 провели акт выпол работ закрыли 62/4 на 62/1 и дальше на 90 реал. Можно и через 45 но это у кого как настроенна программа.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2007 18:26:53
|
 |
 |
от 16.01.2007 16:59:25 вместо 92 прошу читать 62
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|