...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 18.01.2007 15:18:51
скажите,у меня приходит товар из Украины и РФ.По укр товару почти всегда есть документы по провозным платежам Белорусской ж/д,эти расходы я отношу на увеличение стоимости,а вот российский товар как правило едет автомоб транспортом и по нему документы на перевозку поступают позже,эти расходы я отношу на затраты и распределяю,т.к.до момента поступления документов перевозчиков товар РФ может быть уже продан (с/сть сформирована без учета транспортных).
ВОПРОС:можно ли по укр поставкам траснпортные относить на увеличение стоимоти,а по российским-на затраты????
Люди,проверка,задают вопросы!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Татьяна 18.01.2007 16:47:42
уважаемые,прошу обратить на меня внимание,пожалуйста!
Беларусь
Татьяна 18.01.2007 17:02:21
ну неужели никто не поможет????????
Беларусь
Uri 18.01.2007 17:21:18
Чтоб так «развлекаться», необходимо это оговорить в учетной политике!!!
Но это не верно!!! И я не верю, что перевозчики месяцами Вам не предоставляют акты.
Как тогда Вы уплачиваете ввозной НДС по РФ. И даже если товар приехал 30-го, то до 20-го числа следующего месяца у Вас вагон времени, чтоб получить акт и правильно сформировать цену приобретения, а то, что товар продан на это абсолютно не влияет!
Беларусь
Татьяна 18.01.2007 17:38:14
так если позже приходят акты от перевозчиков,товар может быть уже продан (цена формируется по курсу на дату прихода),на с/сть то транспорт не повесишь???
а вообще автомобильный транспорт по перевозке из РФ в РБ можно в полной сумме на увеличение стоимости вешать???
Uri,подскажите!!!
Беларусь
Макс Фактор 18.01.2007 17:47:29
Татьяна, это ж вляиет только на 41-ый счет. Вы оприходуете по 100 рублей, без учета транспорта. Прибудут документы, добавите на 41-ый еще по 5 рублей (относительно стоимости распределите). И сделайте перепроведение расходной накладной.

Цены у вас-то известны, по каким вы хотите продавать, вот и продавайте по ним. Придут документы, сделаете экономическое обоснование с этими затратами трансопртными.
Или уж у вас тысячи накладных в день?

А вообще, вы старайтесь узнавать хоть сумму транспортных затрат, хоть устно, документы потом выбивайте.
Беларусь
Uri 18.01.2007 17:48:32
Не можно, а нужно!
И при чем ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ, к цене приобретения (в неё включаются расходы по импорту, в том числе и расходы по доставке).
Беларусь
Татьяна 18.01.2007 17:49:55
МФ,спасибо!!!накладных у нас очень мнооооого!
а если транспортные указаны Москва-Минск,то я ВСЮ сумму могу относить на увеличение стоимости???либо нужно как-то разграничивать до границы и после???то,что всю для исчисления НДС-это я знаю.
Беларусь
Макс Фактор 18.01.2007 17:52:57
Татьяна, всю нужно относить. С РФ у нас «границы» пока (все не за говорами, видимо, кхе) нет. :с)
Насколько я знаю, в 7-ке есть возможность перепроветси документы пачкой, выбираете каике.. и они все разом перепровдятся. Если и паврда, - многоооооооо :с).
Беларусь
Татьяна 18.01.2007 17:55:34
выручки у нас 4 млрд.в месяц,МФ:-)))
а как в 7-ке можно перепровести пачкой,куда тискать?
Беларусь
Макс Фактор 18.01.2007 17:58:32
Ну, выручка не говорит ничего о количестве накладынх :с) можето у вас накладная на 4 млрд. Но, да, соглашусь, вырчка немальенкая.

В типовых 1С: Операции -> проведение документов. Но советую пригласить знающих людей, то проведете документы, которые не должны быть проведенными.
Беларусь
Uri 18.01.2007 18:01:25
Транспорт включается ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЧЯ!!!
Разбивка нужна только для определения ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ.
Вот везете товар из Украниы. Стоимость доставки 100 р. (до границы 50 р., по РБ - 50 р.) Для расчета таможенного НДС к контр. цене добавляется 50 р., а при расчете цены приобретения - 100 р.!!!
Беларусь
Uri 18.01.2007 18:03:43
В «Операции» закладка - «Обработка»
Беларусь
Татьяна 18.01.2007 18:11:33
МФ и Uri,спасибище!!!:-)))
Беларусь
Е. 18.01.2007 23:52:52
Uri, подскажите пожалуйста!
Весь год на 41 относила транспортные и таможню, а теперь увидела, что в учетной политике, которую не я писала - комерческие расходы на остаток товара?
Как выйти из этой ситуации?
Беларусь
Uri 19.01.2007 8:49:13
«комерческие расходы на остаток товара» - это расходы связанные с РЕАЛИЗАЦИЕЙ товара, т.е. у Вас все правильно. Расходы по доставке ВАМ товара увеличивают 41-й счет, а тр. расходы по доставке ВАМИ товаров потребителям - распределяются.
Беларусь
Е. 19.01.2007 11:59:20
Дословно: Коммерческие расходы в части транспортных, таможенных расходов и процентов по кредитам распределяются на остаток нереализованных товаров.
При этом в учетной политике нет ничего по ценообразованию. Может какой приказ составить о дополнении?
Беларусь
для Е 19.01.2007 12:18:14
Ваша формулировка в учетной говорит о том, что Вы транспортные раходы не отностите на 41 счет , а распределяете на остаток товаров.
Беларусь
Е. 19.01.2007 12:42:26
А я именно потому и интересуюсь, что весь год относила на 41. Уже случилось.
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2007 17:45:33
-
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru