 |
Уважаемые бухи, выручайте. Объект недвиж. продан (выписан акт и тн) в декабре. Часть оплаты поступила в декабре (80%), оставшаяся часть - в январе. По учетной политике учет выручки - по оплате факт.отгруженной продукции. Надо бы отразить реализацию в январе (есть зачеты по НДС). Возможно? Какие проводки - списать с 01 (чтобы недвижимость не платить) и где тогда этот объект - на 45-ом, что-ли?
Беларусь
|
 |