...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ann 24.01.2007 11:54:57
За 2006г. налоги почитаны и уплачены.
Сейчас решила проверить, т.к. возникли сомнения по поводу НДС. И точно, НДС посчитала неправильно. Получается, что по итогам года нам нужно еще доплатить НДС. Конечно же можно сделать уточненный расчет и перечислить нужную сумму с учетом пени. Но у нас получается, что в январе 2007г. будет большая сумма НДС к зачету, т.е. вполне может закрыть наш долг по НДС за 2006г.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зачет уплаченного в 2007г. НДС в счет долга за 2006г.?
Как это правильно оформить и отразить в налоговой декларации?
Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.01.2007 12:22:25
???
Беларусь
Соня 24.01.2007 12:28:58
Если я правильно Вас поняла, то ни о каком зачете не может идти речь. Подавайте уточняющий и уплачивайте налог в бюджет. Если я приношу вместе с уточненкой платежку об уплате, инспектор вообще не начисляет мне пеню. Может быть Вы имеете в виду сальдовый метод начисления санкций, так он действует только в рамках календарного года.
Беларусь
Fitelina 24.01.2007 12:31:50
Теоретически можно письмом по перезачетам в рамках одного налога по срокам. Но...
2007 год - это другой налоговый период. И если у Вас даже вычеты превысят НДС по реализации, то сумма к уплате будет 0 по сроку 22.02.2007. Что ж тогда Вы будете перезачитывать?
То есть для того, чтобы было что перезачитывать, Вам сначала требуется переплатить по сроку 22.02.2007. превышающие вычеты января к этому оьношения не имеют.
Потому, лучше сделайте уточненную 2006, оплатите налог и сдавайтесь с уточнением и платежкой в ИМНС.
Беларусь
Uri 24.01.2007 12:31:58
Зачесть можно только в том случае если у Вас переплата налога в бюджет. Вот тогда Вы можете отнести письмо с просьбой о зачете данной суммы в счет уплаты налога по ... периоду.
Беларусь
МАША Германова 25.01.2007 17:30:18
Для НДС отчетный налоговый период -год.Значит заполняете приложение №3 к декларации по НДС за декабрь,заполняете саму декларацию и исправлениями и несете в налоговую.Будет только пеня.,если недоплата у Вас.Но одновременно лучше уплатить в бюджет сумму недоплаты,не дожидаясь сдачи уточненной декларации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru