| |
|
|
| |
|
|
Ann
24.01.2007 11:54:57
|
 |
 |
За 2006г. налоги почитаны и уплачены. Сейчас решила проверить, т.к. возникли сомнения по поводу НДС. И точно, НДС посчитала неправильно. Получается, что по итогам года нам нужно еще доплатить НДС. Конечно же можно сделать уточненный расчет и перечислить нужную сумму с учетом пени. Но у нас получается, что в январе 2007г. будет большая сумма НДС к зачету, т.е. вполне может закрыть наш долг по НДС за 2006г. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зачет уплаченного в 2007г. НДС в счет долга за 2006г.? Как это правильно оформить и отразить в налоговой декларации? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.01.2007 12:22:25
|
 |
 |
???
Беларусь
|
 |
 |
Соня
24.01.2007 12:28:58
|
 |
 |
Если я правильно Вас поняла, то ни о каком зачете не может идти речь. Подавайте уточняющий и уплачивайте налог в бюджет. Если я приношу вместе с уточненкой платежку об уплате, инспектор вообще не начисляет мне пеню. Может быть Вы имеете в виду сальдовый метод начисления санкций, так он действует только в рамках календарного года.
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
24.01.2007 12:31:50
|
 |
 |
Теоретически можно письмом по перезачетам в рамках одного налога по срокам. Но... 2007 год - это другой налоговый период. И если у Вас даже вычеты превысят НДС по реализации, то сумма к уплате будет 0 по сроку 22.02.2007. Что ж тогда Вы будете перезачитывать? То есть для того, чтобы было что перезачитывать, Вам сначала требуется переплатить по сроку 22.02.2007. превышающие вычеты января к этому оьношения не имеют. Потому, лучше сделайте уточненную 2006, оплатите налог и сдавайтесь с уточнением и платежкой в ИМНС.
Беларусь
|
 |
 |
Uri
24.01.2007 12:31:58
|
 |
 |
Зачесть можно только в том случае если у Вас переплата налога в бюджет. Вот тогда Вы можете отнести письмо с просьбой о зачете данной суммы в счет уплаты налога по ... периоду.
Беларусь
|
 |
 |
МАША Германова
25.01.2007 17:30:18
|
 |
 |
Для НДС отчетный налоговый период -год.Значит заполняете приложение №3 к декларации по НДС за декабрь,заполняете саму декларацию и исправлениями и несете в налоговую.Будет только пеня.,если недоплата у Вас.Но одновременно лучше уплатить в бюджет сумму недоплаты,не дожидаясь сдачи уточненной декларации.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|