| |
|
|
| |
|
|
Виола!
04.02.2007 18:51:02
|
 |
 |
Здравствуйте! ТЧУП зарегистрировалось в декабре. Начислена в этом месяце(но не выплачена) з/п директору и главному бухгалтеру. Думала отнести на 97 счет, поэтому подала спраку об отсутсвии объектов налогообложения за декабрь. Наверное, надо было показывать убытки? Что теперь делать?!!! Подать уточненные по налогу на прибыль? Помогите советом, не проходите мимо!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.02.2007 19:41:23
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=80107&b=1
Беларусь
|
 |
 |
Виола
04.02.2007 22:33:57
|
 |
 |
Спасибо, ссылку прочитала. Но там- шмат варыянтау. Так все таки какой вариант правильный: 1. Расходы до начала осуществления деятельности - на 97 счет, списывать со сч.97 с месяца, когда начнется деятельность, ежемесячно долями (порядок потом определите приказом). Расходы по сч.97 перейдут на 2007г. 2.Все расходы с 97 счета в декабре перенесите на 92 «Внер.расх.неучаств. в н/облож», начислите от суммы расходов НДС (???) 3.на 92 , но в декларации не 0 а сумму с 92на 99 и с минусрм(убыток),расходы участвующие в налогооблажении , и поэтому НДС не надо начислять,это
Беларусь
|
 |
 |
Антон
04.02.2007 23:45:38
|
 |
 |
Аналогичная ситуация. Мне налоговая сказала подать справку об отсутсвии объектов налогообложения и начисление по ЧАЭС и расходы посоветовали отнести на сч.97. Если будет все нормально, то в феврале начнем работать, спишу затраты за декабрь 2006г. А НДС по аренде в декабре, возьму к зачету в феврале.
Беларусь
|
 |
 |
Виола
05.02.2007 7:34:30
|
 |
 |
Спасибо, Антон! У меня такое же мнение, но здесь на форуме споров много по этому вопросу, я и засомневалась. Может, кто еще откликнется?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|