| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.02.2007 13:42:15
|
 |
 |
Первый раз считала российский НДС за декабрь , в январе его заплатила в размере 50 000 000 согласно декларации. Такой вопрос я его могу в полном объеме взять в зачет в январе в счет уплаты НДС по реализации и российского ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.02.2007 14:37:35
|
 |
 |
Помогите!!!
Беларусь
|
 |
 |
Анонимчик
06.02.2007 14:43:53
|
 |
 |
Если товар был оприходован в декабре, а оплата рос.НДС в январе, но не позднее 20.01.07г., то Вы имеете полное право взять в зачет декабря. А если не успели, то берите за январь в полном объеме.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.02.2007 14:44:46
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=60295&b=1 http://buh.by/mes.asp?t=60070 http://buh.by/mes.asp?t=67365&b=1 http://buh.by/mes.asp?t=80859
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.02.2007 14:48:41
|
 |
 |
ндс берется в зачет на основании записей книги покупок в том периоде, когда он оплачен.если оплачен в январе, разве можно его взять в зачет в декабре ?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимчик
06.02.2007 15:06:59
|
 |
 |
Так вот, что касается рос. НДС, то плательщик имеет право зачесть сумму уплаченного рос. ндс в том месяце, в котором был поставлен на учет товар и уплачен в бюджет этот НДС, но не позднее предоставления налоговой декларации в инспекцию.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимчик
06.02.2007 15:08:30
|
 |
 |
но естественно после подачи заявления по НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимчик
06.02.2007 15:15:29
|
 |
 |
И в книгу покупок он ставится в том месяце, в кот. поставлен на учет в бух-ии. Этим и отличается росс. НДС. от НДС-а от выручки.
Беларусь
|
 |
 |
ВВВ
06.02.2007 20:37:41
|
 |
 |
Анонимчик 06.02.2007 15:15:29 Это было в 2006г В 2007 -долж быть поставлен на учет и оплачен
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|