| |
|
|
| |
|
|
леся
19.02.2007 15:53:47
|
 |
 |
Всем еще раз привет!! Понимаю, что все в налогах. Но все равно спрашиваю. У кого-нибудь при определении выручки по оплате, есть какая-нибудь красивая форма в которой все видно по задолженностям покупателей? Кто как ведет? У меня как бы есть в Excel, но может быть кто-то поделится своей?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Uri
19.02.2007 15:58:07
|
 |
 |
Мы специально дописывали целый модуль, чтоб было видно кому, когда и что отгружено + когда должен заплатить и т.д. и т.п.
Беларусь
|
 |
 |
Леся
19.02.2007 16:57:26
|
 |
 |
ясно. ноухау. но , может быть, есть какие-то не совсем ноухау примеры в экселике?:)))) ну, планы по которым Вы дописывали? Так сказать, задания программерам?.... Если совсем ноухау - я не обижусь:)))
Беларусь
|
 |
 |
Ксения
19.02.2007 17:19:41
|
 |
 |
У меня учет ведется за забалансовом счете в семерке. Оттуда же видит НДС 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
Uri
19.02.2007 17:28:56
|
 |
 |
Я даже не представляю как это в Ex. можно сделать. Тут уже проще через расш. анализ субк. анализировать (задавая разные периоды).
Беларусь
|
 |
 |
Леся
19.02.2007 21:02:42
|
 |
 |
это все - да, только вышестоящая в принципе хочет отдельную ведомость + руководству тоже приятнее такую бумажку видеть ,чем оборотка по забалансовым счетам:)))))
Беларусь
|
 |
 |
Sanka
19.02.2007 21:56:09
|
 |
 |
Ну не знаю, у меня было 3 попытки запустить 1С тремя «устанавливольщиками» - не смогли (очень много писать под нас надо было). Так что как был мой Exeльчик, так и теперь работает (ксатати 6 видов деятельности и огромный документооборот)А в ведомости по 45 у меня все видно:задолженность и всего, и по ставкам НДС и вал.доход и дата и т.д.(а теперь ведутся 2 варианта учета и оплата и отгрузка) Но вот как это показать все, затрудняюсь...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.02.2007 22:15:05
|
 |
 |
а чем плох акт сверки в 1с?отгрузка есть оплата тоже
Беларусь
|
 |
 |
Леся
20.02.2007 12:13:38
|
 |
 |
у меня услуги. а затраты по ним - 26 счет. списывается прямиком в дт90. и выручка по оплате. и таким образом получается, что на балансовых счетах вааще нифига не видна дебиторка покупателей:)))))
Беларусь
|
 |
 |
Lola
20.02.2007 12:22:09
|
 |
 |
В 1С видно все, если открыть анализ счета по субконто. Если вы вносите отгрузку по каждому контрагенту, у меня называется акты исходяшие и ттн исх. отношу на 98 счет,если оплата за 60 дней не поступила, на 98.52, есть документ в 1С отгрузка 60 дней.Можно в Екселе сделать, только это лишняя работа, проще оборотку распечатать по 98 счету
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
20.02.2007 12:26:16
|
 |
 |
Надо вводить забалансовый для учета дебиторки и оснвы Ведомости 16. В Юколе 7.7 она, например, реализован как УСЛ. Целесообразно, чтоб на УСЛ висела сумма дебиторки с НДС, сумма НДС и себестоимость. В принципе, все забалансы придуманы для автоматизации наших удобств.:-)
Беларусь
|
 |
 |
Василиса
20.02.2007 12:41:48
|
 |
 |
У меня в 1С есть такой отчет. Сын установил. Он программист.
Беларусь
|
 |
 |
леся - Lola
20.02.2007 16:49:50
|
 |
 |
а где вы видели корреспонденцию с отражением на счете 98 дебиторской задолженности
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
20.02.2007 17:22:05
|
 |
 |
to Леся Кажысь, Крупнова когда-то давала проводки на 98.:-)
Беларусь
|
 |
 |
Замша
20.02.2007 17:29:13
|
 |
 |
Дт 62 Кт 98 - и все видно: кто, сколько и когда.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа
20.02.2007 17:34:23
|
 |
 |
Леся, а чем руководству не нравится отчет «оборотно-сальдовая ведомость по сч ОС»? Какая им разница, как отчет озаглавлен. Лучше он, чем предложенный Lola анализ счета по субконто меньшими объемами, то есть в каждой узкой строчке только лишь название должника и сумма, при желании, показывает долги по каждой накладной. А если красиво хотят, то можно сделать отчет «Дебиторы - кредиторы» (хоть порознь, хоть вместе), в котором обрабатывает в том числе и счет ОС.
Беларусь
|
 |
 |
Танюська
20.02.2007 17:37:12
|
 |
 |
Лесь, а поделись формой плиз :)))
Беларусь
|
 |
 |
Таня
20.02.2007 17:40:32
|
 |
 |
Я как-то здесь задавала вопрос про реализацию по оплате через счет 98, но мне здесь посоветовали через 45. С этого года стала делать через 45, но разницы не вижу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2007 17:52:22
|
 |
 |
А каким боком 45 к 98?? Здесь речь шла о контроле за отпускной ценой, а на 45 учитывается себестоимость. Разные песни вроде как....
Беларусь
|
 |
 |
Борис
21.02.2007 2:01:45
|
 |
 |
А вместо 45 по идее должен 97 быть. Тогда 62-98 - отпускная 97-41(40,20...) - учетная и тогда все бы получилось не как сейчас, через заднее место, а красиво. Но нет в плане счетов, увы. Вот народ и извращается, изобретает.
Беларусь
|
 |
 |
Леся
21.02.2007 9:18:40
|
 |
 |
да, я имею ввиду четкий ежедневный оперативный контроль за дебиторской, все виды поступлений, кто кому сколько, за тчо ...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|