Вот мы купили ОС, которое будет участвовать у нас в предпринимательской деятельности,мы ввели его в эксплуатацию, НО ВРЕМЕННО НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ ИМ., т.е. оно числится на 01 сч., но не эксплуатируется. Мы начисляем амортизацию на 91 счет.ВОПРОС: МОЖНО ЛИ БЫЛО НДС ПО НЕМУ ВЗЯТЬ К ЗАЧЕТУ КОГДА МЫ ЕГО ПОВЕСИЛИ НА 01 СЧЕТ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО БЫЛО НДС ПОВЕСИТЬ НА УВЕЛИЧЕНИЕ??? ОС же участвует в предпринимательской деятельности,НО ВРЕМЕННО НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ.
Если есть обороты освобожд. от НДС, то обязательно надо рассчитывать и относить часть НДС на увеличение стоимости. А если нет таких оборотов, то можно по желанию или на увеличение или к зачету.