...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Nat 11.03.2007 19:23:47
Подскажите пожалуйста,очень нужно ваша помощь и ваш накопленный опыт.Что делать с товаром, который мы передали гос.организации на временное пользование (безвоздмездное) сроком, скажем на 1 год.Вычитала, что ставим на 03, потом амортизацию считаем, к тому же нужна переоценка. Помогите, ведь многие так передавали товар «органам».Поделитесь опытом!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Nat 11.03.2007 21:41:22
Ну неужели ни у кого так не было?
Беларусь
Nat 11.03.2007 22:05:34
Все просмотрела по ссылкам, но там об ОС.А уменя куплен товар на сч.41, и мы решили его передать в безводмездное пользование гос.органам, мне, что его надо перевести со сч.41 на сч.01, а потом на 03, начислять аморт.? А что с налогами?Люди ну подскажите!!
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2007 9:17:22
Для начала уточните вид товара....
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2007 9:36:05
Если это 41 счет , то может быть 2 варианта : передача на ответственное хранение (но вопрос , почему и как) , или обычная реализация (если это безвозмездное пользование.Надо посмотреть по каким основаниям Вы передавали в пользование и что.
Беларусь
Nat 12.03.2007 10:29:43
Ну решили передать товар в налоговую..., что так никто не делал?Вопрос, как по бухгалтерии это провести.
Беларусь
"Анонимно" 12.03.2007 17:23:57
Люди, ау
Беларусь
Nat 13.03.2007 14:35:36
В самом деле, очень нужно , баланс же сдавать.Как это все отразить? Неужели ни у кого такого не было?
Беларусь
Хильда 13.03.2007 14:42:14
По акту:
д01 к41

Передали тоже по акту:
д01 к01 (изменяется местонахождение, МОЛ)

Ежемесячное начисление аммортизации
д92(неуч) к02
д92(неуч) к68/НДС

Переоценка как обычно.
Беларусь
Nat 13.03.2007 18:07:34
Хильдочка, спасибо вам огромное, но это сч.41, это товар который мы купили что бы продать, а вместо этого отдали(типа по договору передали попользоваться).И мне что надо с 41 перевести в ОС? А вы может знаете вот этот счет 03, то что на нем числиться тоже амортизацию?Бли этож было в декабре 2006г.!
Беларусь
Account - Nat 21.02.2008 11:36:02
У нас сейчас таже ситуация, только таможне на месяц передаем попользоваться, если товар подойдет, они его купят потом.
Если вы разобрались, как правильно делать, напишите ,плиз. И меня интересует НДС,вроде не безвозмездная передача насовсем, а только во временное пользование.
Беларусь
Nat 03.03.2008 10:47:22
Account Я перекинула с 41,1 на сч 41,6 « Товары переданные гос.органам» Если это у вас произошло в 2008г., то «эти все органы, которые берут типа попользоваться » в Законе об НДС предусмотрели,что НДС не начисляется.У меня это было в 2006г., и я думаю, что надо НДС отнести на увеличение передаваемого товара, т.е к зачету не брать.
Беларусь
Account 03.03.2008 11:20:58
Мы товар ввезли в 2007 году, НДС платили на таможню, поэтому взачет сразу же и взяли.
А в накладной Вы НДС не указывали и писали залоговая стоимость?
Беларусь
Nat 03.03.2008 11:26:10
Account, Я накладную не выписывла, а акт , в акте с НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru