| |
|
|
| |
|
|
Оля-ля
13.03.2007 14:54:36
|
 |
 |
Подскажите пож-та, первый раз сталкиваемся - возврат продукции от покупателя (у нас оптовая торговля, по оплате), реализация была в ноябре 2006, возвращают сейчас. Какие проводки, надо ли подавать уточненные декларации за 2006, пересчитывать налоги, вообщем как правильно всё это отразить? Заранее благодарны!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
просто Оля
13.03.2007 15:13:31
|
 |
 |
Д-т 45 К-т 41 сторно на ст-ть возвращенного товара по учетным ценам, Д-т 90.2.1 К-т 45 сторно на ту же сумму, Д-т 62.1 К-т 90.1.1 сторно по отпускным ценам,Д-т 90.3. К-Т 68.2.1 сторно НДС. Никаких уточненных подавать не надо, возврат, надеюсь прошел мартом или февралем? Вот в месяце возврата и сделайте проводки.
Беларусь
|
 |
 |
Оля-ля
13.03.2007 15:27:19
|
 |
 |
возврат мартом, а то что годовой баланс готов, это на него никак не влияет? и ещё: если мы этот продадим, все налоги(ндс, сельхоз, прибыль) как обычно!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2007 15:58:34
|
 |
 |
а почему проводки мартом, если неточномти обнаружены до сдачи годовой отчетности, то исправления декабрем!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2007 16:22:35
|
 |
 |
Вернули- то они сейчас - значит и проводки сейчас.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2007 16:31:20
|
 |
 |
А если товар оплачен, что делать. Вернуть деньги? Или зачесть в счет оплаты по следующим накладным?
Беларусь
|
 |
 |
Оля-ля
13.03.2007 17:01:38
|
 |
 |
мы возвращаем деньги сейчас
Беларусь
|
 |
 |
ох
13.03.2007 17:12:08
|
 |
 |
это не «неточности». Обычная хоз. деятельность. Сторно будет в месяце возврата. ТТН ж выпишут на возврат вот и проведете.
Беларусь
|
 |
 |
Оля-ля
13.03.2007 17:16:33
|
 |
 |
спасибо, а при новой реализации этого же товара всё как обычно(по налогам в частности)?
Беларусь
|
 |
 |
ох
13.03.2007 17:27:07
|
 |
 |
Товар «особенным» стал. Реализуете и насчитаете заново налоги (как обычно).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|