...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алина 19.03.2007 7:48:54
Люди добрые, всезнающие помогите!
Что – то сомневаюсь в правильности своих действий. Проблема такая. В августе впервые ввезли российский товар, который при ввозе облагается 18% НДС, а при продаже в РБ 10%. В августе я сделала проводку начислено
18.3.1(росс НДС)- 68,10 (росс НДС)-38 000 000 ( сумма 18%)
в сентябре 68.10 -51 38 000 000 ( уплата в полном объеме)
68.02 (НДС по реализ) -18.3.1- 38 000 000
В сентябре опять ввезли росс товар сумма НДС 4 000 000, т.к. образовалась переплата, то мы письмом зачли сумму переплаты 8% в счет оплаты за сентябрь росс НДС.
Сформированы след. проводки в сентябре 18.3.1-68.10 4 000 000
В октябре 68.10-68.02 – 4 000 000
68.02.-18.3.1 -4 000 000
Мы правильно сделали или нет . Очень нужна ваша помощь!

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.03.2007 12:10:12
1
Беларусь
Алина 19.03.2007 12:41:21
Неужели никто не поможет
Беларусь
Ольчик 19.03.2007 13:03:13
у вас отсутствуют проводки по начислению НДС при реализации.
Беларусь
Viper 19.03.2007 13:22:03
По проводкам вроде всё правильно.

Но я немножко сомневаюсь, что есть такой товар, который при ввозе облагается по ставке 18%, а при реализации 10%. Вы ничего не напутали?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru