Что-то не могу понять: у меня учет по оплате, и я его веду через 62 счет, т.е. не сразу Д 51К90, а Д51, к62,1, а потом на 90. Если предоплата, то К62,4, Д51, вот не могу понять, как мне в ОТЧЕТЕ о движении ден ср-в разделить авансы и неавансы?
Я в движении писала тока остаток по 62.4 сч., т.к. в процессе все авансы перешли в реализацию. Да и недавно читала разъяснения, там тоже так как я сделала.
Беларусь
Хильда27.03.2007 15:21:46
Плюньте и не заполняйте эту строку (авансы). Никто и не посмотрит. Я каждый квартал балансы в кредитный в банк таскаю, так и банку глубоко напилювать, не то что налоговой, которой наши балансы как собаке пятая нога :)))
Беларусь
+27.03.2007 15:33:53
Спасибо за ответы, к сожалению, не было времени зайти на сайт, так я уже и разделила эти суммы :)))Отняла от выручки то, что именно с авансов (62,4) пошло на 90, и все.