...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ 31.03.2007 14:11:49
Уважаемые коллеги! Поделитесь практическим опытом: как правильно отразить реализацию ОС в РФ ниже остаточной стоимости.Могут ли возникнуть проблемы с налоговой с подтверждением нулевой ставки при такой реализации основного средства б/у на экспорт в РФ или лучше начислить 18%НДС??? Оборот в декларации будет больше чем выручка и соответственно больше чем сумма в заявлении о ввозе рос.партнера и больше чем сумма пришедшая на счет)?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Главбуся 31.03.2007 17:02:30
А чего Вам показывать оборот, больший, чем в накладной? Не надо. НДС равно 0.Просто убытки будут от операции.
Беларусь
Viper 01.04.2007 11:58:57
Налогооблагаемую базу больше чем в накладной показать нужно обязательно. Так как базой для обложения НДС в данном случае будет являться остаточная стоимость основного средства. Она и показывается в декларации по НДС как база, облагаемая по ставке 0%, при условии представления всех документов, подтверждающих уплату НДС в РФ и поступление денег на счет экспортера в отношении ДОГОВОРНОЙ стоимости.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru