Уважаемые коллеги! Поделитесь практическим опытом: как правильно отразить реализацию ОС в РФ ниже остаточной стоимости.Могут ли возникнуть проблемы с налоговой с подтверждением нулевой ставки при такой реализации основного средства б/у на экспорт в РФ или лучше начислить 18%НДС??? Оборот в декларации будет больше чем выручка и соответственно больше чем сумма в заявлении о ввозе рос.партнера и больше чем сумма пришедшая на счет)?
А чего Вам показывать оборот, больший, чем в накладной? Не надо. НДС равно 0.Просто убытки будут от операции.
Беларусь
Viper01.04.2007 11:58:57
Налогооблагаемую базу больше чем в накладной показать нужно обязательно. Так как базой для обложения НДС в данном случае будет являться остаточная стоимость основного средства. Она и показывается в декларации по НДС как база, облагаемая по ставке 0%, при условии представления всех документов, подтверждающих уплату НДС в РФ и поступление денег на счет экспортера в отношении ДОГОВОРНОЙ стоимости.