Например я обнаружила ошибочно зачтенную сумму НДС в феврале (нет счет фактуры), счет фактура пришла в апреле. Как правильно исправить ошибку. НДС ведь нарастающим не изменится. Показывать эту сумму в справке к Декларации: февраль к доплате, март к уменьшению??? Или как правильно сделать??? Пожл. подскажите