| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
22.04.2007 13:56:21
|
 |
 |
ВОпрос к организациям, осуществляющих учет выручки «по отгрузке»: какие проводки Вы теперь делаете по входному НДС? Как я понимаю, теперь не нужны субсчета второго порядка к 18 счету (т. е. НДС уплаченный)? а учет входного НДС производится всего двумя проводками Д18/предъявленный К60 (76) и Д68 К18/предъявленный, без проводки Д18/уплаченный Д18/предъявленный?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Е.Е.
22.04.2007 17:53:27
|
 |
 |
Как обычно при получении 18.1-60,76 Для книги покупок весь НДС, пришедший за меяц:68-18.1 Если выручки меньше, чем вычетов, то завела субсчет 18.3 «НДС из книги покупок,не попавший в зачет» и сторно 18.3-68 НДС на суммувычетов, превышающих выручку. вслед.месяце забираю сначала с 18.3, а потом и все остальное.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2007 8:49:20
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, как тогда в таком случае определить НДС уплаченный для заполнения строки 1 в справочном разделе декларации по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2007 9:02:10
|
 |
 |
Ребята, а в 1С этот процесс настроить-надо программиста вызывать или где нить в настройках, типа «галочка», самой можно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2007 14:49:22
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2007 17:05:32
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2007 17:08:58
|
 |
 |
Сам если не умеешь программировать (хотя бы в небольшом объеме) перенастроить не получится.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|