...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тайка 24.04.2007 12:04:16
Два вопроса по заполнению книги покупок:
1) сумма НДС в книге покупок = сумме НДС подлежащим вычету в отчетном месяце?
2) если метод определения выручки по отгрузке, то гр.2 не заполняем?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Тайка 24.04.2007 14:13:04
up
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2007 14:26:45
ПМНС № 22 Инструкция о порядке заполнения Книги покупок, декларации по НДС, декларации по НДС по товарам, ввез. из РФ, расчета возмещения из бюджета сумм НДС
http://www.pravo.by/pdf/2007-43/2007-43(074-126).pdf
http://www.buhforum.com/nalogi.htm
Беларусь
Тайка 24.04.2007 14:48:59
я прочитала уже эту инструкцию. Так вот согласно абзацу 3 п.3 22 Инструкции «отражение в книге покупок суммы НДС, предъявленной к оплате продавцом, производится в том налоговом периоде, в котором наступает право на вычет НДС» Из этого я сделала вывод, что сумма НДС в книге покупок = сумме НДС подлежащим вычету в отчетном месяце.
Далее согл. п.4 «гр.2 не заполняется при отражении сумм налога, уплаченных при приобретении объектов, определяющими момент фактической реализации в соотв. с п.1 ст.10 Закона (т.е. по отгрузке)». Из этого сделала вывод, что если по отгрузке, то гр.2 не заполняется.
Правильно ли я поняла инструкцию?
Беларусь
Ната 24.04.2007 14:56:10
п.1 - но не более начисленного НДС
п.2 да
Беларусь
Тайка-> Ната 24.04.2007 15:06:10
п.1 т.е. не более исчисленного по реализации?
Беларусь
Ната 24.04.2007 15:31:28
да. уточняла в консультационном
Беларусь
Игорь 24.04.2007 15:34:51
по всем оборотам за определенными исключениями.., например ндс по услугам нерезидентов...
Беларусь
Тайка 24.04.2007 15:41:08
спасибо всем!
Беларусь
Ксения 24.04.2007 18:28:34
Что-то я не поняла - вы собираетесь в книгу покупок заносить только тот НДС, который подлежит зачету, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ?
По-моему в книгу заносится весь НДС подлежащий зачету ( т.е. тот который вы переносите на сч.18.2). А если НДС начисленный по реализации меньше зачетного, то он просто остается висеть на сч.18.2.
Беларусь
Че 24.04.2007 18:37:48
Это в декларацию вносится НДС не более исчисленного а не в КП.
( если нет оборотов по другим ставкам).
При чём моя КП к исчисленному от выручки НДС ?
Не верю ( Станиславский)!!!
Беларусь
совсем зеленый 25.04.2007 9:16:09
Похожая ситуация в этом месяце , тоже обращалась в налоговую . Никакого отношения КП к тому , что берем к вычету не имеет .
Беларусь
Аскеза 25.04.2007 9:41:02
Согласна с теми, у кого НДС по КП собирается за месяц независимо от реализации. Да потом же не расхлебешься, собирая вычеты за предыдущие месяца.
Беларусь
Надин 25.04.2007 21:20:13
Но ведь КП является регистром налогового учета, на основании которой заполняется налоговая декларация по НДС
за отчетный период.Я уже писала , что при проверке в 12.05г. налоговики требовали ,чтобы сумма НДС к вычету и оплаченный НДС по КП совпадали.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru