| |
|
|
| |
|
|
Лига
08.05.2007 10:53:14
|
 |
 |
Давайте подумаем. В отчетном месяце не было реализации товара,т.е. выручка=0. Как правильно распределить 44 счет?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Маша
08.05.2007 10:56:37
|
 |
 |
Выручка ведь с начала года бертся
Беларусь
|
 |
 |
Маша
08.05.2007 10:57:47
|
 |
 |
Вообще-то нет, не сначала года, забыла уже торговлю
Беларусь
|
 |
 |
Маша
08.05.2007 11:00:15
|
 |
 |
Получается все издержки на остаток товаров приходятся
Беларусь
|
 |
 |
Лига
08.05.2007 11:08:04
|
 |
 |
Нет остатка товара, все продано, но ничего не закуплено, я так понимаю, что все равно надо списывать на реализацию, ведь если не было реализации это не означает , что хоз.деятельность не велась, но не могу найти подтверждения в законодательстве
Беларусь
|
 |
 |
Маша
08.05.2007 11:42:45
|
 |
 |
Я с Вами согласна. Я бы все затраты списала кроме транспортных и % по кредиту.
Беларусь
|
 |
 |
Натали
08.05.2007 11:58:17
|
 |
 |
Полностью соласна с Лигой.Реализации не было- новедь затраты никуда не делись.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
08.05.2007 16:57:03
|
 |
 |
Подумала, и решила, что эти затраты нужно списывать в месяце получения выручки. Иначе налоги уменьшатся, которые относятся к предыдущим месяцам. Оставить пока просто на 44 счете.
Беларусь
|
 |
 |
МФ
08.05.2007 16:58:48
|
 |
 |
на 97-ой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.05.2007 21:38:53
|
 |
 |
Без разницы, на 90 или на 97. Прибыль - нарастающим с начала года, и при проверке налоговики ничего насчитывать не будут. Был опыт.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
10.05.2007 10:02:18
|
 |
 |
Извините, что часто мелькаю. Просто заитересовал вопрос, хотя и ответа не знала. Я так рассуждаю. К затратам положено относить, те расходы, которые участвуют в получении дохода. А затраты отчетного месяца не относятся к выручке предыдущих месяцев. Вполне разумно отнести на 97 счет, до получения выручки, если на 44 нельзя оставлять. В Основных положениях по составу затрат есть пункт 2.3. В фактич. с/с отражаются также: 2.3.3 потери от простоев по внутрипроизводственным причинам.
Беларусь
|
 |
 |
Лиса
10.05.2007 10:18:07
|
 |
 |
Была такая ситуация - отнесла на 97, а потом как только появилась выручка списала на 44
Беларусь
|
 |
 |
Таня
10.05.2007 10:24:33
|
 |
 |
Как-то у меня была такая ситуация , я все списывала на 90, но при сдаче 1МП(кв) у меня не приняли- пришлось все переделывать на сч.97
Беларусь
|
 |
 |
Ara
10.05.2007 10:41:18
|
 |
 |
такие вещи по возможности локальной нормативкой закрывать надо: или 91 в месяце затрат или 97 со списанием после получения выручки.
Беларусь
|
 |
 |
Лига
11.05.2007 16:31:34
|
 |
 |
Всем спасибо, правильно отнести на 97 счет.
Беларусь
|
 |
 |
Надин
11.05.2007 16:44:06
|
 |
 |
Ситуация похожая.В ИМНС проконсультировали:1) счет 20 -незавершенное производство , 2) за счет собственных средств - все расходы месяца.
Беларусь
|
 |
 |
Инна_К
11.05.2007 16:59:45
|
 |
 |
Почти такая же ситуация: за апрель реализации нет, но есть оплаченный и полученный НДС, должна ли я его отразить в налоговой декларации: стр. 14 точная такая же как за январь-март стр. 15 сумма янв-март+апрель?!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2007 22:47:26
|
 |
 |
люди, но ведь 97 счет «расходы будущих периодов», и какую интересно аналитику придумать. я считаю через 90.
Беларусь
|
 |
 |
Надин
12.05.2007 17:50:43
|
 |
 |
По объяснениям ИМНС , данным мне, 97 используется только для расходов при подготовке к реализации, т.е.до начала деятельности.У нас же деятельность 10-й год осуществляется, и в апреле - ни одного подписанного АВР! Заслуга нанимателя! Но ведь народ работал!Значит. д.б. з/пл. Плюс прочие расходы месяца( коммунальные, связь, др.).Вот и выяснилось про два варианта. Вышестоящие советуют - все за счет чистой прибыли( по приказу того же самого нанимателя( с указанием им же точных цифр в приказе по всем расходам ), это чтобы у гл.буха не болела голова - ведь в апреле пусто, а в мае густо( те. двойные расходы ).А где гарантия того, что наниматель обеспечит двойную реализацию в мае???? Конечно, я так рассуждаю по той причине, что прибыли у меня на эти расходы вполне хватает. А по поводу НДС - если нет реализации в апреле , то и нет налогой базы для НДС и вычетов апреля из НДС января+марта тоже, с моей точки зрения, быть не должно.А то ведь НДС пойдет к возврату, и какой же ИМНС это понравится?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|