...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Лига 08.05.2007 10:53:14
Давайте подумаем. В отчетном месяце не было реализации товара,т.е. выручка=0. Как правильно распределить 44 счет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Маша 08.05.2007 10:56:37
Выручка ведь с начала года бертся
Беларусь
Маша 08.05.2007 10:57:47
Вообще-то нет, не сначала года, забыла уже торговлю
Беларусь
Маша 08.05.2007 11:00:15
Получается все издержки на остаток товаров приходятся
Беларусь
Лига 08.05.2007 11:08:04
Нет остатка товара, все продано, но ничего не закуплено, я так понимаю, что все равно надо списывать на реализацию, ведь если не было реализации это не означает , что хоз.деятельность не велась, но не могу найти подтверждения в законодательстве
Беларусь
Маша 08.05.2007 11:42:45
Я с Вами согласна. Я бы все затраты списала кроме транспортных и % по кредиту.
Беларусь
Натали 08.05.2007 11:58:17
Полностью соласна с Лигой.Реализации не было- новедь затраты никуда не делись.
Беларусь
Маша 08.05.2007 16:57:03
Подумала, и решила, что эти затраты нужно списывать в месяце получения выручки. Иначе налоги уменьшатся, которые относятся к предыдущим месяцам. Оставить пока просто на 44 счете.
Беларусь
МФ 08.05.2007 16:58:48
на 97-ой
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2007 21:38:53
Без разницы, на 90 или на 97. Прибыль - нарастающим с начала года, и при проверке налоговики ничего насчитывать не будут. Был опыт.
Беларусь
Маша 10.05.2007 10:02:18
Извините, что часто мелькаю. Просто заитересовал вопрос, хотя и ответа не знала. Я так рассуждаю. К затратам положено относить, те расходы, которые участвуют в получении дохода. А затраты отчетного месяца не относятся к выручке предыдущих месяцев. Вполне разумно отнести на 97 счет, до получения выручки, если на 44 нельзя оставлять. В Основных положениях по составу затрат есть пункт 2.3. В фактич. с/с отражаются также:
2.3.3 потери от простоев по внутрипроизводственным причинам.
Беларусь
Лиса 10.05.2007 10:18:07
Была такая ситуация - отнесла на 97, а потом как только появилась выручка списала на 44
Беларусь
Таня 10.05.2007 10:24:33
Как-то у меня была такая ситуация , я все списывала на 90, но при сдаче 1МП(кв) у меня не приняли- пришлось все переделывать на сч.97
Беларусь
Ara 10.05.2007 10:41:18
такие вещи по возможности локальной нормативкой закрывать надо: или 91 в месяце затрат или 97 со списанием после получения выручки.
Беларусь
Лига 11.05.2007 16:31:34
Всем спасибо, правильно отнести на 97 счет.
Беларусь
Надин 11.05.2007 16:44:06
Ситуация похожая.В ИМНС проконсультировали:1) счет 20 -незавершенное производство , 2) за счет собственных средств - все расходы месяца.
Беларусь
Инна_К 11.05.2007 16:59:45
Почти такая же ситуация: за апрель реализации нет, но есть оплаченный и полученный НДС, должна ли я его отразить в налоговой декларации:
стр. 14 точная такая же как за январь-март
стр. 15 сумма янв-март+апрель?!
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2007 22:47:26
люди, но ведь 97 счет «расходы будущих периодов»,
и какую интересно аналитику придумать. я считаю через 90.
Беларусь
Надин 12.05.2007 17:50:43
По объяснениям ИМНС , данным мне, 97 используется только для расходов при подготовке к реализации, т.е.до начала деятельности.У нас же деятельность 10-й год осуществляется, и в апреле - ни одного подписанного АВР! Заслуга нанимателя! Но ведь народ работал!Значит. д.б. з/пл. Плюс прочие расходы месяца( коммунальные,
связь, др.).Вот и выяснилось про два варианта.
Вышестоящие советуют - все за счет чистой прибыли( по приказу того же самого нанимателя( с указанием им же точных цифр в приказе по всем расходам ), это чтобы у гл.буха не болела голова - ведь в апреле пусто, а в мае густо( те. двойные расходы ).А где гарантия того, что наниматель обеспечит двойную реализацию в мае????
Конечно, я так рассуждаю по той причине, что прибыли у меня на эти расходы вполне хватает.
А по поводу НДС - если нет реализации в апреле , то и нет налогой базы для НДС и вычетов апреля из НДС января+марта тоже, с моей точки зрения, быть не должно.А то ведь НДС пойдет к возврату, и какой же ИМНС это понравится?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru