| |
|
|
| |
|
|
Червонец
15.05.2007 8:44:25
|
 |
 |
Хм. Век живи - век учись. По поводу затрат. Делаю сейчас нвентаризацию всех расчётов и аналитики, добрался до следующего момента. Лучше на примере. У нас есть такая «аренда кабельной (телефонной) канализации». Итак допустим декабрь. Числа 15-го декабря приходит счёт за ноябрь и бывшая главбух проводила и отправляла его на затраты в декабре, а не в ноябре. х В принципе такое воможно если счёт выставляется позже. Но закавыка в том, что приходит также 15-18 го декабря счёт-фактура по НДС от 30-го ноября. Аренда же проводится в декабре. И так каждый месяц. х 1. Правильно ли в такой ситуации потупала бывшая главбух? 2. Хочу сделать ПЕРЕПРЫГ и отражать затраты в том месяце, в котором выставлена счёт -фактура по НДС. Не знаю как лучше сделать - то ли 2 счёта на затраты в 1 месяце провести, то ли ещё как.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Экономист
15.05.2007 9:14:24
|
 |
 |
Вам следовало выровнять ситуацию последним месяцем года - декабрем, т.к. подобные сдвиги допустимы в течение года, финансовый результат по году д.б.четким. В соответствии со статьей 42 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени, определяемый применительно к каждому конкретному налогу, сбору (пошлине), по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма этого налога, сбора (пошлины).
Беларусь
|
 |
 |
Червонец-Экономисту
15.05.2007 9:24:23
|
 |
 |
К сожалению не удалось декабрём.Дела ещё не вёл. Думаю что можно придумать сейчас. ?
Беларусь
|
 |
 |
Червонец
15.05.2007 9:25:17
|
 |
 |
Я сейчас всё-равно перерасчёт делаю из-за НДС, может в январе 2 аренды провести?
Беларусь
|
 |
 |
Экономист
15.05.2007 9:32:49
|
 |
 |
Придется уточненный по прошлому году нести, это если по науке. Можете оставить как ошибку, о которой Вы будете знать, в качестве кости бросите проверяющим.
Беларусь
|
 |
 |
Экономист
15.05.2007 9:34:48
|
 |
 |
Январем можно, но ошибку этим не устраните.
Беларусь
|
 |
 |
Червонец-экономист
15.05.2007 9:56:03
|
 |
 |
Вопрос ещё в том ошибка ли? За то, что это ошибка - месяцем позже отражать если документы (допустим за телеф.переговоры)поступили позже можно. За то, что это может быть всё-таки ошибка - с/ф НДС 30-м числом пред.месяца. Как при такой постановке вопроса? А уточняющий по стройнауке? - там к доплате рублей (просто рублей) 300 будет всего. А штраф возьмут и влепят. А оставлять как есть - сальдо с арендодателями не идёт...
Беларусь
|
 |
 |
Fil
15.05.2007 11:56:57
|
 |
 |
Это обычные затраты прошлых лет «обнаруженные» в текущем году после сдачи годового баланса. Сч.92 Постановление Минфина 83.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|