| |
|
|
| |
|
|
Тимоха
15.05.2007 11:37:58
|
 |
 |
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста начинающему бухгалтеру, что сделать в следующей ситуации. Открылась новое ООО в конце декабря 2006г. (оптовая торговля, работаем по отгрузке). Деятельности за период декабрь 2006-апрель 2007 не было. (реализации) Заработная плата не НАЧИСЛЯЛАСЬ. Письма по этому поводу в ФСЗН и соцстрах написаны. Зато были расходы на: рекламу, регистрацию своего товарного знаки, создание сайта, аренду помещения и склада, установку телефонов и т.д. (т.е какие-то начальные телодвижения, для начала работы) Средства для оплат текущих платежей приходили на счет по договорам займов от физических лиц (работников). Предварительно все затраты (за исключением аренды) повесил на 97 счет. И соответственно буду списывать либо частями либо полностью, когда появится какая-нибудь реализация. Или же сумму аренды тоже повесить на 97 счет, а списать когда появится какая-нибудь деятельность. А что делать с НДС по всем уже оказанным услугам. Тоже на 97 счет (вместе с общей суммой по затратам) или же НДС (т.к работаем по отргрузке) можно брать к вычету сразу??? Подскажите, что сделал не так, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.05.2007 12:36:02
|
 |
 |
Люди, подскажите, а. Налоги скоро сдавать
Беларусь
|
 |
 |
Экономист
15.05.2007 12:59:14
|
 |
 |
Расходы (без НДС) собираете на затратных счетах 20,25,26,44, можно оставить незавершенкой, можно на сч.97 с последующим (после получения дохода) списанием на затраты. НДС входной - на сч.18, если товары, работы, услуги получены - к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
15.05.2007 13:02:28
|
 |
 |
Все свои затраты - на 97 счет и прописав заранее метод списания в учетной политике списываешь - например, относительно прибыли, т.е. чтобы налогообл. прибыли не было и не надо было налоги платить с прибыли пару мес. А НДС на 18 - если услуги получены и представлены док-ты, можно принять к вычету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.05.2007 15:54:01
|
 |
 |
Спасибо, Всем откликнувшимся.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.05.2007 16:04:55
|
 |
 |
Ну и к какому он их примет вычету, если реализации нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.05.2007 16:19:31
|
 |
 |
Так можно же НДС принять в зачет а потом когда будет реализация к вычету У меня 1С позволяет так
Беларусь
|
 |
 |
Лига
15.05.2007 16:45:59
|
 |
 |
Если не было выручки все затраты аккумулируются на счете 97, далее при реализации товара, списываете на сч. 90, По НДС, сдаете декларации, и в графе справочно указываете сумму к вычету по НДС, а когда появится начисления по НДС у Вас отрегулируется.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|