Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Получаем 14,05,07 заказным письмом акты выполненных услуг + с/ф по НДС (акты и с/ф по НДС от 05,03,07.) Правильно ли относить на затраты суммы в апреле, и сумму НДС записать в книгу покупок в апреле? И можно ли на первичных документах делать запись вх.№ от 14,05,07г.
И в с/ф по НДС Дата получения записать 14,05,07. ?
Беларусь
Надин15.05.2007 14:45:36
Если успеваете до сдачи Н/Д за апрель отнести на затраты, то Вы сами ответили на свои вопросы , а если хотите отнести на затраты мая , поставьте входящее число 21.05.2007 или следующее.