...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Роман 15.05.2007 14:42:05
По договору мы должны платить аренду до 10 числа тек.месяца.
10-го апреля оплатили (условно) согласно СФ 118 евро, в т.ч. НДС 18 евро.
2 мая пришла СФ по НДС (аренда за апрель) и оригинал СФ на сумму 118 евро соответственно.
Курс евро на 10 апреля (условно) – 2800. На 30 апреля – 2850. На 2 мая – 2900.
Как правильно отразить проводки и НДС в книге покупок.
Я думаю:
10-го апреля:
Д-76
К-51 на сумму 118 * 2800 = 330 400
10-го апреля:
Д-44
К-76 на сумму 100 * 2800 = 280 000
2-го мая:
Д-18
К-76 на сумму 18 * 2900 = 52 200
На суммовую разницу:
Д-76
К-92 на сумму 1800 руб.
В книгу покупок соответственно вносим запись 2 мая на сумму 52 200
Верно? Заранее спасибо.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Роман 15.05.2007 15:36:35
Help pls
Беларусь
"Анонимно" 15.05.2007 15:40:38
Мое мнение: 10 оплатили, по курсу 10-го берете в КП и все.
Беларусь
Ирина 15.05.2007 15:46:23
Согласна с «анонимно»,10 оплатили, по курсу на день оплаты и берётся в КП.
Беларусь
Роман 15.05.2007 17:56:00
Может неправильно поняли меня.
СФ по НДС пришла в принципе позже (15-го мая), но датирована она 2 мая. Разве можно брать такую СФ-1 к вычету в апреле?
Беларусь
VVV 15.05.2007 18:59:05
Cч/ф пришедшие до 15числа следующего месяца и оплаченны в предыдущем НДС берется в зачет
Беларусь
"Анонимно" 15.05.2007 19:00:29
Немного поправлю VVV: сч/ф, пришедшие не до 15 числа, а до дня сдачи налоговой декларации по НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru