| |
|
|
| |
|
|
Макс
14.06.2007 16:27:53
|
 |
 |
В апреле было куплено и установлено ветровое стекло на легковой автомобиль (около 170 тыс) сотруднику организации с условием, что данная сумма пойдет в счет зарплаты за май. Каким образом отразить данную операцию в бух.учете, в частности в 1С:Бухгалтерия? И можно ли эти затраты предприятия отнести в счет зарплаты за июнь?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Экономист
14.06.2007 17:44:27
|
 |
 |
Определитесь с основанием: по дог.поручения с работником орг-ция оплатила ст-ть стекла и его установку на авто раб-ка с последующим удержанием данной суммы из ЗП раб-ка? М.б.: 76-51, 70-76. Это не затраты организации, а дебиторская задолженность. Либо кредитование работника, вопрос с подоходным м.б. Лучше было сначала выделить заём, исчислить и уплатить подоходный, а затем уже действовать в рамках дог.поручения.
Беларусь
|
 |
 |
Макс
14.06.2007 18:30:02
|
 |
 |
Да, на основании письменного заявления (не найдется ли у вас образца такого заявления?) организация уплатила стоимость стекла и его установку. Т.е. как я понимаю, на дату установки стекла делаем проводку 76-51 (24 апреля), а 31 мая 70-76 (т.к. из этой суммы не исчислялись ни какие налоги) и исчисляем все необходимые налоги?
Беларусь
|
 |
 |
Борис
15.06.2007 0:43:28
|
 |
 |
Никаких налогов не будет. Все уже в зарплате начислено.
Беларусь
|
 |
 |
Экономист
15.06.2007 9:25:42
|
 |
 |
В обычной ситуации при выплате ЗП работнику Вы бы сделали бух.запись: 70-50, а в данном случае деньги в кассе он не получает, а этой суммой закрывается его задолженность: 70-76. Т.о., налоги уже исчислены и удержаны на сч.70, а это только расчеты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2007 10:11:05
|
 |
 |
Ясно. Т.е. еже ли зарплата за май начислена (уплачены все налоги) и установка стекла идет в счет майской зарплаты, то у проверяющих не должно возникнуть вопросов почему налоги уплачены за май, когда стекло было установлено в апреле?
Беларусь
|
 |
 |
Экономист
15.06.2007 10:21:32
|
 |
 |
Отнюдь. В апреле организация кредитовала работника и следовало перечислить в бюджет подоходный налог.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2007 11:37:17
|
 |
 |
И как же сейчас лучше поступить?
А еже ли рассмотреть такой вариант, как уплата за это стекло и его установку из чистой прибыли. Но тогда вопрос: еже ли установка стекла производилась физ лицу, то это является его доходом и необходимо уплатить подоходный, и т.к. это лицо состоит в трудовых отношениях, то предприятие должно от суммы стекла и его установки произвести отчисления в соц.защиту и пенсионный?
Беларусь
|
 |
 |
Борис
16.06.2007 0:09:43
|
 |
 |
А подоходный уже закрылся. Если хотят, максимум, что насчитают - пеню за месяц на сумму подоходного. Рублей 500 может. Поскольку бумага стоит дороже, вряд ли кто такой фигней будет страдать.
Беларусь
|
 |
 |
Макс
16.06.2007 8:59:32
|
 |
 |
Значит, можно уплатить подоходный сейчас (июнем) и только?
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
16.06.2007 9:50:57
|
 |
 |
Прав Борис 16.06.2007 0:09:43
to Макс Какой у Вас срок выплаты з/п в июне? Стоимость установки стекла не превышает начисленную зарплату работнику? Ответы на эти вопросы важны, чтоб понять, как Вам задним числом по правильному перечислить (и в какой момент делается перерасчет налога) подоходный с займа работнику.
Беларусь
|
 |
 |
Макс
17.06.2007 9:10:19
|
 |
 |
Срок - 15 число (вроде как дается же 3 рабочих дня, т.е. по ВТ-19 июня). Зарплата начислена за июнь в размере 250 тыс Затраты на стекло+установка - 170 тыс
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
17.06.2007 10:55:50
|
 |
 |
Вы уверены, что написАли правильно, что 250 тыс. за июнь? Предполагаю, что это за май, а выдача в июне. Ответ буду строить на своем предположении. О.к?:-)
Cделать Вам надо было так. В апреле оформить займ работнику на 170000 руб. В день оплаты за установку стекла Вам следовало из средств предприятия перчислить налог в размере 20%, т.е. 34000 руб. В мае Вы начислили работнику зарплату 250000 и исчислили из неё ПН, например 19710. При выплате ему з/п Вы удерживаете у него стоимость стекла. Итого у Вас получится к выплате 250000-2500(1%ПФ)-19710-170000=57790. При этом ПН в бюджет не перечисляете, так как займ погашен и Вам из бюджета должны еще вернуть 14290=34000-19710. Этот возврат можно (если я не ошибаюсь) сделать за счет удержанных сумм ПН у др.работников - т.е перечислить меньше.
Т.к. всего этого Вы не делали, то Вам просто надо перечислить налог из зарплаты работника за май 19710 и ПН от зарплаты остальных работников в полном объеме. При проверке, если у Вас это найдут, то будет только пеня за 2 месяца (с выдачи заqма до выдачи зарплаты за май) от суммы неуплаченного своевременно ПН 34000 руб. Это именно то, о чем говорил Борис.
Напишите просто сами для себя бухсправку (это будет подтверждением того, что Вы сами исправили свою ошибку) датой выдачи з/п и живите спокойно.
Теперь о сроках. Если у Вас срок 15-го числа, то и з/п по чеку надо снимать 15-го. Если Вы этого не зделали, то всё-равно должны были перечислить ФСЗН и БГС 15-го, а подоходный - в день снятия наличных денег по чеку на з/п.
Через 3 рабочх дня, о которых Вы говорите, деньги депонируются. Не путайте сроки выдачи зарплаты со сроками выдачи зарплаты из кассы предприятия!!!
Беларусь
|
 |
 |
ООО "Витринит-1"
08.10.2007 6:22:29
|
 |
 |
организация выдала своему работнику займ для неотложных нужд в счет зарплаты. Как правильно это все провести по бухгалтерии.
Россия
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|