...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Глупый вопрос но все же! 11.07.2007 11:28:26
Фактическую себестоимость реализованной продукции по какому сч. можно посмотреть?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
МОХ 11.07.2007 11:33:10
45
Беларусь
"Анонимно" 11.07.2007 11:41:05
...тут попрос вот в чем возник:
92-97 списание курсовой разницы (не более 10% от фактической себестоимости реализ.прод.сч.45) если у меня на д45 - 5 000 000, то я имею право списать курсовую разницу только до 500 000?
Беларусь
МОХ 11.07.2007 11:47:38
см. ЧаВо
Беларусь
"Анонимно" 11.07.2007 11:49:11
На сколько я в курсе с/с фактически реализованной продукции видна на сч. 90, если у вас реализация по оплате. А Д45 показывает сколько у вас осталось отгруженной, но неоплаченной продукции.
Беларусь
"Анонимно" 11.07.2007 11:52:14
Ну как Чаво - на 97сч. списываем кредиторскую задолженность, а на 98 - дебиторскую. А списывать на 97 хочу курсовую разницу при переоценке задолженность,
97-60 150 000
на 45 - 34 000 000 - 10% = 340 000
получается я могу списать все 150 000
92-97 - 150 000
Беларусь
наталья 11.07.2007 11:59:21
Д 45 - это с/с отгруженной продукции
д 90/2 - к 45 - с/с реализованной продукции.
Беларусь
"Анонимно" 11.07.2007 12:01:08
Но суть таже только учитываем с 90?
Беларусь
наталья 11.07.2007 12:09:46
Д45 не всегда равен Д 90 за месяц.И кроме того, как у Вас по учетной политике списывается сч.26 ? Распределяется по видам деятельности или ежемесячно на сч.90 как условно-постоянные расходы.По моему правильно брать д 90/2.
Беларусь
Ольга 11.07.2007 12:16:43
расходы учитываю на 44, вид деятельности пока один опт(с июля пойдет еще и розница)поэтому распределения пока нету за июнь - ежемесячно списываю на 90. Мне нужно учитывать 10% с 90 сч. если сумма не превышает списываю все, а если привышает куда хвост засунуть?
Беларусь
Инна_К 11.07.2007 12:19:18
Если у вас курсовые разницы превышают в сумме 10% от с/с, то остаток переходит на следующий месяц и так далее пока не спишите все курсовые разницы.
Беларусь
Ольга 11.07.2007 12:28:24
..тогда такой вопрос еще если ежемесячно суммовые разницы не списывал никто (я просто новый бух) могу я их списать в июнем корректировочной проводкой за январь-май (они же как никак влияют на НДС)
Беларусь
Julvin 11.07.2007 12:40:25
на НДС не влияет, а вот на прибыль еще как влияет
Беларусь
Ольга 11.07.2007 12:40:27
..Пожалуйсто подскажите, ну очень срочно нужно!!!
Беларусь
Ольга 11.07.2007 12:43:26
Пардон с суммовыми спутала! )..вопрос по суммовым - если ежемесячно суммовые разницы не списывал никто (я просто новый бух) могу я их списать в июнем корректировочной проводкой за январь-май (они же как никак влияют на НДС).Они влияют на НДС, так как подлежат облажению НДС
Беларусь
наталья 11.07.2007 13:47:31
Ольге :
вопрос был по курсовым разницам.Откуда взялись суммовые ? В учете это не одно и то же.Определитесь с вопросом .
Беларусь
Ольга 11.07.2007 14:15:49
С курсовыми все ясно - спасибо всем!.. по суммовым еще маленький вопросик:если ежемесячно суммовые разницы не списывал никто (я просто новый бух) могу я их списать в июнем корректировочной проводкой за январь-май (они же как никак влияют на НДС).Они влияют на НДС, так как подлежат облажению НДС
Беларусь
наталья 11.07.2007 14:19:59
можно провести в июне за январь-май, а в приложениях к отчету по НДС и по прибыли за каждый месяц доначислить или сторнировать сумму налога по каждому месяцу.Тогда и вопросов у проверяющих к вам не будет и у вас будет все в порядке
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru