Добрый день бухбаевцы. Вопросик - организация УП, открылась в мае месяце (в конце), налоги на з/п за 06 месяц посчитаны и уплачены, деятельность начинается с 07 месяца, значит за 05 и за 06 у меня будут пока пусты отчеты? А з/п за 06 месяц брать уже в 07, правильно?
Нет.з/пл за 06 берется на затраты в 06.Все затраты относите на сч.97.В 07,когда начнется деятельность, с 97сч.списывается на затраты равными долями,которые установили в учетной политике