люди, совсем сдурнела... считаю налоги, в июле ввозили из РФ товар для продажи, что с НДС: 1. уплачиваем до 20 июля (предоставляем заяву в ИМНС)и в декларации за июнь берем к зачету? 2. или уплачиваем 20 июля, а к зачету в декларации за июль? Помогите, горю.....