...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
АЛЕНА 11.04.2008 11:35:42
ПОМОГИТЕ! выручка по оплате, оказание услуг, используется только 62 и 90 счет, можно ли не закрывать 90 счет каждый месяц, я закрываю, но не могу видеть дебиторов, как правильно отразить на счетах?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Fil 11.04.2008 11:38:43
Дебиторская задолженность отслеживается по счету 62. А счет 90.1 закрывается в конце месяца.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2008 12:17:51
По оказанным услугам, но не оплаченным на сч.45
Беларусь
Нюся 11.04.2008 12:23:29
Лучшая бухгалтерская программа Excel.Черный юмор, но помогает.Если у вас по оплате,то как же вы закрываете сч.90 без получения оплаты?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2008 15:07:11
Неправильный учет.Вы должны использовать 45 счет и 16-ую ведомость, где и увидите дебиторов
Беларусь
Надя 11.04.2008 15:17:22
У нас тоже по оплате. Это просто кошмар. Программы нормальной нету. Хоть бери и правда в Excel считай. Готовая у вас должна вестись по фактической себестоимости. Затем по этой же фактической себестоимости отгружаете на 45. И там висит задолженность по этой самой фактической. Поралельно ведется в ведомости 16. Когда приходят деньги:51-90. По дебету все затраты. В том числе закрывается задолженность тех покупателей, которые оплатили:90-45. И затем выводим финансовый результат. Только НДС платим в течение 60 дней, независимо от того, оплатили или нет. Это надо по накладным вести. Как вообще облегчить это? И как без толковой программы это можно сделать? Когда к нам програмист приходил, говорил, что используется процент оплаты. У нас это все равно пе покатило. Помогите, кто знает.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2008 15:23:45
Легче поменять работу на ту где по отгрузке
Беларусь
АЛЕНА 11.04.2008 15:25:21
У нас нет готовой продукции, мы услуги оказываем, какие счета правильно использовать и как составить правильно проводки?
Беларусь
OL 11.04.2008 15:29:23
Работаю в 1С, там нет никаких проблем, дебеторы учитываются на забалансовом счете ОС, все видно: контрагенты, договора, задолженность. На счетах дебеторку не увидите при учете по оплате, т.к. на сч. 45 видите только себестоимость отгруженной продукции, сч. 62 используется при поступлении выручки: 51-62 - поступили деньги, 62-90.1 - получили выручку, счет 90 закрывается ежемесячно. Кстати, в 1С НДС по 60 дням тоже отслеживается документом НДС 60 дней. Все просто :)
Беларусь
маняша 11.04.2008 15:37:38
А вы учет в 1с ведете?
Посмотрите, когда вы проводите отгрузку, какие там проводки формируются?
Там вся стоимость должа забрасываться на какой либо забалансовый счет, обычно большими буквами обозначается.
В юколе РЕА;
В хьюэм систэм ДС, кажется;
В мисофт что-то еще, но есть, точно помню.
Вот оборотно-сальдовая, по этому вспомогательному счету в разрезе контрагкнтов - и есть ваши долги реальные.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2008 15:42:45
http://buh.by/mes.asp?t=121726
http://buh.by/mes.asp?t=119206
http://buh.by/mes.asp?t=99419
http://buh.by/mes.asp?t=97543
http://buh.by/mes.asp?t=92862
http://buh.by/mes.asp?t=83353
http://buh.by/mes.asp?t=79051
http://buh.by/mes.asp?t=74446
http://buh.by/mes.asp?t=41379
http://buh.by/mes.asp?t=37708
http://buh.by/mes.asp?t=37850
http://buh.by/mes.asp?t=37456
http://buh.by/mes.asp?t=37225
http://buh.by/mes.asp?t=11403
http://buh.by/mes.asp?t=60376
http://buh.by/mes.asp?t=9114
Беларусь
маняша-->"Анонимно" 11.04.2008 11.04.2008 16:12:06
Народ, а как вы так фильтруете (сортируете) информацию на сайте, что - раз, и куча бухбаевских ссылок. Я то, что сама спрашивала, искать умею только по дате.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru