| |
|
|
| |
|
|
АЛЕНА
11.04.2008 11:35:42
|
 |
 |
ПОМОГИТЕ! выручка по оплате, оказание услуг, используется только 62 и 90 счет, можно ли не закрывать 90 счет каждый месяц, я закрываю, но не могу видеть дебиторов, как правильно отразить на счетах?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Fil
11.04.2008 11:38:43
|
 |
 |
Дебиторская задолженность отслеживается по счету 62. А счет 90.1 закрывается в конце месяца.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2008 12:17:51
|
 |
 |
По оказанным услугам, но не оплаченным на сч.45
Беларусь
|
 |
 |
Нюся
11.04.2008 12:23:29
|
 |
 |
Лучшая бухгалтерская программа Excel.Черный юмор, но помогает.Если у вас по оплате,то как же вы закрываете сч.90 без получения оплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2008 15:07:11
|
 |
 |
Неправильный учет.Вы должны использовать 45 счет и 16-ую ведомость, где и увидите дебиторов
Беларусь
|
 |
 |
Надя
11.04.2008 15:17:22
|
 |
 |
У нас тоже по оплате. Это просто кошмар. Программы нормальной нету. Хоть бери и правда в Excel считай. Готовая у вас должна вестись по фактической себестоимости. Затем по этой же фактической себестоимости отгружаете на 45. И там висит задолженность по этой самой фактической. Поралельно ведется в ведомости 16. Когда приходят деньги:51-90. По дебету все затраты. В том числе закрывается задолженность тех покупателей, которые оплатили:90-45. И затем выводим финансовый результат. Только НДС платим в течение 60 дней, независимо от того, оплатили или нет. Это надо по накладным вести. Как вообще облегчить это? И как без толковой программы это можно сделать? Когда к нам програмист приходил, говорил, что используется процент оплаты. У нас это все равно пе покатило. Помогите, кто знает.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2008 15:23:45
|
 |
 |
Легче поменять работу на ту где по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
АЛЕНА
11.04.2008 15:25:21
|
 |
 |
У нас нет готовой продукции, мы услуги оказываем, какие счета правильно использовать и как составить правильно проводки?
Беларусь
|
 |
 |
OL
11.04.2008 15:29:23
|
 |
 |
Работаю в 1С, там нет никаких проблем, дебеторы учитываются на забалансовом счете ОС, все видно: контрагенты, договора, задолженность. На счетах дебеторку не увидите при учете по оплате, т.к. на сч. 45 видите только себестоимость отгруженной продукции, сч. 62 используется при поступлении выручки: 51-62 - поступили деньги, 62-90.1 - получили выручку, счет 90 закрывается ежемесячно. Кстати, в 1С НДС по 60 дням тоже отслеживается документом НДС 60 дней. Все просто :)
Беларусь
|
 |
 |
маняша
11.04.2008 15:37:38
|
 |
 |
А вы учет в 1с ведете? Посмотрите, когда вы проводите отгрузку, какие там проводки формируются? Там вся стоимость должа забрасываться на какой либо забалансовый счет, обычно большими буквами обозначается. В юколе РЕА; В хьюэм систэм ДС, кажется; В мисофт что-то еще, но есть, точно помню. Вот оборотно-сальдовая, по этому вспомогательному счету в разрезе контрагкнтов - и есть ваши долги реальные.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2008 15:42:45
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=121726 http://buh.by/mes.asp?t=119206 http://buh.by/mes.asp?t=99419 http://buh.by/mes.asp?t=97543 http://buh.by/mes.asp?t=92862 http://buh.by/mes.asp?t=83353 http://buh.by/mes.asp?t=79051 http://buh.by/mes.asp?t=74446 http://buh.by/mes.asp?t=41379 http://buh.by/mes.asp?t=37708 http://buh.by/mes.asp?t=37850 http://buh.by/mes.asp?t=37456 http://buh.by/mes.asp?t=37225 http://buh.by/mes.asp?t=11403 http://buh.by/mes.asp?t=60376 http://buh.by/mes.asp?t=9114
Беларусь
|
 |
 |
маняша-->"Анонимно" 11.04.2008
11.04.2008 16:12:06
|
 |
 |
Народ, а как вы так фильтруете (сортируете) информацию на сайте, что - раз, и куча бухбаевских ссылок. Я то, что сама спрашивала, искать умею только по дате.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|