...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
мед.оборудование 08.11.2017 12:22:17
помогите кто сталкивался руководство хочет заняться импортом мед. оборудования какие нюансы
1.на какой счет приходовать
2. на ставку без НДС что б льготы был что нужно сделать
3.тара платиться или нет
4.статистика какая делается?
5.если мы будем нанимать организации по обслуживанию этого оборудования как это отражать
6.наценка какая?
7. нужна ли лицензия?
8. уведомлять надо кого что стали торговать мед. оборудованием?
помогите какие еще нюансы могут быть? спасибо за помощь

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.11.2017 11:15:34
ЭСЧФ выставляется на портал. Вы - продавец, покупатель - пусто. Ну и товарную часть заполнить (количество и стоимость, я переношу итоговую строку в ЭСЧФ) и последней графе обязательно указать, что льгота.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:16:50
Анонимно« 17.11.2017 11:12:55
спасибо вам большое смотрела на это приложение и не понимала как я понимаю это в столбец 3и 4?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:17:39
«Анонимно» 17.11.2017 11:15:34
спасибо большое я тоже так думала в примечании просто написать пункт нк?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:24:13
Анонимно« 17.11.2017 11:12:55
скажите как я поняла я при ввозе товара все равно должна буду сдавать ндс приложение 2? и потом приложение 1 заполнять? а надо будет эсчф на ввозной ндс создавать??? и куда его отражать в декларации
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:24:40
когда выберете код льготы (графа 4), заполнится графа 2, кол государства - при реализации на тер. РБ- 112, при ввозе - код страны ввоза, графа 5 - ваши цифры, которые льготируете, графа 6 - графа 5 х 20% - только при ввозе
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:26:37
Приложение 2 или часть 2 декларации?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:28:47
ввозной НДС - это ваш вычет, если по срокам все ок (оплачено и т.д.)Это раздел 2 части 1 декларации по НДС. + Раздел 4 п.1,2
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:29:15
«Анонимно» 17.11.2017 11:24:40
спасибо вроде поняла
«Анонимно» 17.11.2017 11:26:37
часть 2
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:30:53
Анонимно« 17.11.2017 11:28:47
спасибо это понятно как я понимаю если с ндс а если льгота мы не платим ндс надо заполнять часть 2 и куда относить в справочной информации эту сумму?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:30:55
ЭСЧФ при ввозе создавать, там нужно указать номер и дату заявления о ввозе, в товарной части я указываю итоговые строчки по кодам ТНВЭД и если пользуетесь льготой при ввозе, указываете в последней графе товарной части - освобождение при ввозе, ввозной НДС.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:32:01
«Анонимно» 17.11.2017 11:24:40

когда выберете код льготы (графа 4), заполнится графа 2, кол государства - при реализации на тер. РБ- 112, при ввозе - код страны ввоза, графа 5 - ваши цифры, которые льготируете, графа 6 - графа 5 х 20% - только при ввозе
скажите а графа 6 сумма это при ввозе ндс не должна еще где-то отражаться в декларации?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:33:09
За каждый месяц. если ввозились товары, вы сдаете часть 2 декларации, потом если суммировать все эти части за весь год, итоговую сумму указываете в справке по льготе. (приложение 1 заполняется только за год)
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:33:11
«Анонимно» 17.11.2017 11:30:55
спасибо вам большое его создаю по аналогии как при простом импорте только с указанием льготы
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:34:20
«Анонимно» 17.11.2017 11:33:09
спасибо!
скажите а в разделе 4 справочно не надо указывать нигде эти суммы освобожденные?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:35:38
Во 2 части декларации вы заполняете строку 3 (по операциям, освобождаемых от НДС)
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:37:14
ЭСЧФ при ввозе создавать, там нужно указать номер и дату заявления о ввозе, в товарной части я указываю итоговые строчки по кодам ТНВЭД и если пользуетесь льготой при ввозе, указываете в последней графе товарной части - освобождение при ввозе, ввозной НДС.
ой что-то только ща обратила внимание я должна еще и заявление сделать? и отправить?
потом эсчф и часть 2 заполнить?
а в заявлении есть нюансы по заполнению что используется льгота?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:37:45
Если при ввозе ничего не платите, то нигде не отражаете, только за год в справке (сколько бюджет не дополучил))
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:38:25
откуда ввоз?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:39:55
В заявлении ставится птичка - льгота. К уплате в заявлении д.б. ноль
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:39:57
«Анонимно» 17.11.2017 11:38:25
вроде как китай пока не знаю точно просто хочу разобраться для себя с этой темой
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-119

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru