...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
мед.оборудование 08.11.2017 12:22:17
помогите кто сталкивался руководство хочет заняться импортом мед. оборудования какие нюансы
1.на какой счет приходовать
2. на ставку без НДС что б льготы был что нужно сделать
3.тара платиться или нет
4.статистика какая делается?
5.если мы будем нанимать организации по обслуживанию этого оборудования как это отражать
6.наценка какая?
7. нужна ли лицензия?
8. уведомлять надо кого что стали торговать мед. оборудованием?
помогите какие еще нюансы могут быть? спасибо за помощь

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.11.2017 11:42:37
«Анонимно» 17.11.2017 11:37:45

Если при ввозе ничего не платите, то нигде не отражаете, только за год в справке (сколько бюджет не дополучил))
а зачем тогда в части 2 стоит строку 3 (по операциям, освобождаемых от НДС)???
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:44:36
Так заявление делается при ввозе из ЕАЭС. Если Китай, то заявление не надо. Это будет НДС, уплаченный/неуплаченный на таможне.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:45:31
«Анонимно» 17.11.2017 11:37:45

Если при ввозе ничего не платите, то нигде не отражаете, только за год в справке (сколько бюджет не дополучил))
а зачем тогда в части 2 стоит строку 3 (по операциям, освобождаемых от НДС)???
ЭТО если из ЕАЭС. Только сейчас же выяснилось, что из Китая.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:46:34
«Анонимно» 17.11.2017 11:44:36
спасибо
а как получается делать эсчф на этот неупалченный и уплаченный ндс ? и где он отражается?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:49:29
ЭСЧФ заполняется: покупатель - ВЫ, поставщик - Китай, товарную часть заполняете (можно группировать по кодам ТНВЭД (4 знака)), сумма НДС к уплате, в последней графе - ввозной НДС)
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:51:01
С льготами при ввозе не из ЕАЭС не сталкивалась, поэтому не подскажу. У меня ввоз из России по льготе и продажа на тер. РБ льготируется.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:51:06
«Анонимно» 17.11.2017 11:49:29
т.е эсчф тоже заполняется по принципу как и импорт из еаэс?
и надо указывать что льгота?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:51:59
«Анонимно» 17.11.2017 11:49:29
т.е эсчф тоже заполняется по принципу как и импорт из еаэс?
и надо указывать что льгота?
ДА.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:52:07
«Анонимно» 17.11.2017 11:51:01

С льготами при ввозе не из ЕАЭС не сталкивалась, поэтому не подскажу. У меня ввоз из России по льготе и продажа на тер. РБ льготируется.
спасибо большое вы и так очень мне помогли
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:53:10
Только поставщика выбирайте правильно (статус его), там будет указываться номер ГТД. Это в ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:54:12
Анонимно« 17.11.2017 11:51:59

«Анонимно» 17.11.2017 11:49:29
т.е эсчф тоже заполняется по принципу как и импорт из еаэс?
и надо указывать что льгота?
ДА.
спасибо
подведу итог
импорт из китая льгота
создаю эсчф при импорте заполняю с указанием что льгота
потом заполняю приложение 1 или не надо? и где этот ндс льгота указывается в разделе 4 ?
часть 2 не подаю соответственно и заявление об уплате ндс тоже не подаю
только эсчф
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 11:57:07
«Анонимно» 17.11.2017 11:53:10

Только поставщика выбирайте правильно (статус его), там будет указываться номер ГТД. Это в ЭСЧФ.
спасибо я уже образец эсчф себе распечатала
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:02:47
Приложение 1 заполняется один раз в конце года при сдаче декларации за 2017 год. Там вы проставляете свою базу и не уплаченную сумму налога. Нигде этот льготированный и неуплаченный НДС при ввозе не отражаете.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:05:46
«Анонимно» 17.11.2017 12:02:47
хорошо если я его нигде не отражаю то не понимаю пока зачем я делаю эсчф по НДС и выставляю себе?? куда эта сумма в декларации попадает?
и что-то мнения разделились или я неправильно поняла
тут говорилось что и заявление подается и приложение 1 заполняется и часть 2 заполняется и эсчф
вы же говорите что только приложение 1 заполняется
или только приложение 1 если импорт из стран не из еаэс?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:09:34
Часть вторая декларации заполняется, заявление о ввозе делается только при ввозе из ЕАЭС.
У вас Китай. Вам это не надо. В конце года - приложение 1.
Приложение 1 заполняется, если вы пользуетесь льготами независимо от страны
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:11:59
«Анонимно» 17.11.2017 12:09:34
спасибо более или менее понятно стало
только все равно не понимаю куда мои обороты от эсчф в деклу пойдут?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:20:41
все ум за разум зашел
подведу итог
импорт китай
выставляю эсчф в какой срок?
часть 2 заполняю
этот ндс в эсчф куда попадает в раздел 4 стр 1.3? хотя там же суммы ндс не будет
в конце года проложение 1 заполняю
а если мы продаем и на территории рб без ндс тоже в конце года только заполняем? а какой код в приложении будет если импорт не из еаэс?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:21:50
Ваш НДС, неуплаченный при ввозе, не может никуда попасть в декларацию по НДС. Если это был бы ввоз из ЕАЭС, заполнялась бы часть 2, которая сходилась бы с ЭСЧФ. Ваши ЭСЧФ будут по суммированной базе сходится с приложением 1 при подаче в конце года. А вообще гляньте кто не заполняет ЭСЧФ, но я ЭСЧФ заполняю и выставляю сама себе, даже не смотря на льготу.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:23:48
«Анонимно» 17.11.2017 12:21:50
спасибо
ну вот опять запуталась так я не заполняю часть 2?
просто выставляю эсчф?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2017 12:26:10
При продаже без НДС на тер. РБ вы заполняете декларацию, где указываете базу по ставке без НДС. Не забудьте тогда, что вам нужно будет входящий НДС распределять. Если вы работаете по ставке 20% и без НДС, то часть входящего НДС, приходящегося на базу без НДС нужно будет относить на затраты, остальную - можно принять к вычету.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-119

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru