...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Зачет косвенного ндс РФ 03.05.2017 14:07:49
право на вычет сумм НДС, уплаченных не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров при ввозе их с территории государств - членов ЕАЭС, наступает в месяце принятия товаров на учет вне зависимости от того, оплачен ли импортированный товар или нет. Важно, чтобы уплата «ввозного» НДС была произведена в бюджет до представления налоговой декларации по НДС за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Если НДС уплачен позднее установленного срока, то право на вычет наступит в месяце его уплаты.
ВОПРОС: а если декларацию по НДС подать 15.04 числа, а уплатить косвенный 20.04 числа, то в каком месяце к зачету брать ? в Мае получается?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.05.2017 15:56:07
я так попала за 1 квартал - подаю обычно декларацию раньше чем платим. Платим всегда в срок. Подала декларацию 13 апреля например, а ввозной за март уплатила 17 апреля. Но эту сумму уже учла в декларации, поданной 13 апреля - в вычетах... Пока не подавала уточненный, на апрель эти вычеты не переносила, жду. правда вот только заплатила в бюджет НДС в сумме,как будто этих вычетов нет....ну на случай что если камеральный контроль это как-то выявит, то чтобы недоплаты не было -просто подам уточненную. Как-то так получилось. А для тех, кто не может понять что поменялось - просто возьмите себе за правило декларации по НДС, в которых подается часть 1 и 2 вместе - не подавайте ДО фактической уплаты налога по части 2 в бюджет. т.е. не надо подавать заранее, - уплатили возной -тогда можно подавать спокойно). Это чтоб вам вычеты не уменьшать в первой части.
Беларусь
"Анонимно" 04.05.2017 15:58:17
Это и по сбору по таре так, деклу по прибыли не подаю до тех пор, пока сбор не уплатим. Чтобы в затратах учесть за отчетный период.
Беларусь
"Анонимно" 04.05.2017 16:03:55
Это и по сбору по таре так, деклу по прибыли не подаю до тех пор, пока сбор не уплатим. Чтобы в затратах учесть за отчетный период.
------------
уже давно не так и так и не было, это были недоработки вторресурсников) так что можете смело включать в расходы не дожидаясь уплаты
Беларусь
"Анонимно" 04.05.2017 16:06:58
А давно не так это когда? Где почитать можно?
Беларусь
"Анонимно" 04.05.2017 16:10:51
письма мнс были. я себе не сохраняла - т.к. сразу отражала не по оплате а по начислению...
Беларусь
"Анонимно" 04.05.2017 16:14:40
Поищу.может кто сбросит, если не трудно? А то вечно трясу директора, чтоб сбор оплатил. Не уследила.
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2017 21:01:47
Я по сбору по таре уплатила за1кв 20.04.17.и учла в налоге за приб тоже в 1 квартале..а как надо былр?
Беларусь
"Анонимно" 06.05.2017 8:57:45
так и надо было.
Беларусь
Натали 06.05.2017 9:04:59
Подскажите, если у меня входной НДС апрельский, принимаемый к вычету больше, чем начисленный ввозной НДС апрельский, то все равно к вычету ввозной НДС, я смогу взять только в мае? И нет разницы в какой очередности я буду подавать документы? Я правильно понимаю?
Беларусь
Натали 10.05.2017 17:21:52
Уважаемые коллеги, может кто проконсультирует по зачету ввозного НДС из РФ при наличии суммы входного НДС превышающей налог к уплате? Если кому не жалко перезвоните по номеру 8 029 188 51 76, либо дайте свой номер я наберу сама. Буду очень благодарна
Беларусь
Леся 18.07.2018 21:53:29
А если и уплата и дела идет 20.07 числом, то беру к зачету в июне и показываю уплаченный НДС в вычетах?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-71 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru