|
|
|
|
|
|
Зачет косвенного ндс РФ
03.05.2017 14:07:49
|
|
|
право на вычет сумм НДС, уплаченных не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров при ввозе их с территории государств - членов ЕАЭС, наступает в месяце принятия товаров на учет вне зависимости от того, оплачен ли импортированный товар или нет. Важно, чтобы уплата «ввозного» НДС была произведена в бюджет до представления налоговой декларации по НДС за тот отчетный период, в котором товары приняты к учету. Если НДС уплачен позднее установленного срока, то право на вычет наступит в месяце его уплаты. ВОПРОС: а если декларацию по НДС подать 15.04 числа, а уплатить косвенный 20.04 числа, то в каком месяце к зачету брать ? в Мае получается?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 15:56:07
|
|
|
я так попала за 1 квартал - подаю обычно декларацию раньше чем платим. Платим всегда в срок. Подала декларацию 13 апреля например, а ввозной за март уплатила 17 апреля. Но эту сумму уже учла в декларации, поданной 13 апреля - в вычетах... Пока не подавала уточненный, на апрель эти вычеты не переносила, жду. правда вот только заплатила в бюджет НДС в сумме,как будто этих вычетов нет....ну на случай что если камеральный контроль это как-то выявит, то чтобы недоплаты не было -просто подам уточненную. Как-то так получилось. А для тех, кто не может понять что поменялось - просто возьмите себе за правило декларации по НДС, в которых подается часть 1 и 2 вместе - не подавайте ДО фактической уплаты налога по части 2 в бюджет. т.е. не надо подавать заранее, - уплатили возной -тогда можно подавать спокойно). Это чтоб вам вычеты не уменьшать в первой части.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 15:58:17
|
|
|
Это и по сбору по таре так, деклу по прибыли не подаю до тех пор, пока сбор не уплатим. Чтобы в затратах учесть за отчетный период.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 16:03:55
|
|
|
Это и по сбору по таре так, деклу по прибыли не подаю до тех пор, пока сбор не уплатим. Чтобы в затратах учесть за отчетный период. ------------ уже давно не так и так и не было, это были недоработки вторресурсников) так что можете смело включать в расходы не дожидаясь уплаты
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 16:06:58
|
|
|
А давно не так это когда? Где почитать можно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 16:10:51
|
|
|
письма мнс были. я себе не сохраняла - т.к. сразу отражала не по оплате а по начислению...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.05.2017 16:14:40
|
|
|
Поищу.может кто сбросит, если не трудно? А то вечно трясу директора, чтоб сбор оплатил. Не уследила.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.05.2017 21:01:47
|
|
|
Я по сбору по таре уплатила за1кв 20.04.17.и учла в налоге за приб тоже в 1 квартале..а как надо былр?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.05.2017 8:57:45
|
|
|
так и надо было.
Беларусь
|
|
|
Натали
06.05.2017 9:04:59
|
|
|
Подскажите, если у меня входной НДС апрельский, принимаемый к вычету больше, чем начисленный ввозной НДС апрельский, то все равно к вычету ввозной НДС, я смогу взять только в мае? И нет разницы в какой очередности я буду подавать документы? Я правильно понимаю?
Беларусь
|
|
|
Натали
10.05.2017 17:21:52
|
|
|
Уважаемые коллеги, может кто проконсультирует по зачету ввозного НДС из РФ при наличии суммы входного НДС превышающей налог к уплате? Если кому не жалко перезвоните по номеру 8 029 188 51 76, либо дайте свой номер я наберу сама. Буду очень благодарна
Беларусь
|
|
|
Леся
18.07.2018 21:53:29
|
|
|
А если и уплата и дела идет 20.07 числом, то беру к зачету в июне и показываю уплаченный НДС в вычетах?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
|
|
|