![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно
20.07.2026 11:25:52
20.07.2026 11:25:52
Татьяна 20.07.2026 10:44:06
Добрый день. Первый раз экспорт в РФ. Получили заявления от поставщика. Делаю декларацию по НДС. Где нужно внести данные по заявлению и нужно как-то это заявление предоставлять в налоговую?
Беларусь НДС РФ 20.07.2026 9:41:32
День добрый. Помогите пожалуйста разобраться.
Продали товар в РФ. Накладную выписали с НДС 0%. Теперь россияне прислали заявление с уплаченным ими НДС. Как мне правильно выставить ЭСЧФ на нашу накладную? НДС ставить 0 или 20%? По их заявлению ЭСЧФ выставлять на себя по курсу российского рубля на дату оформления заявления?
Беларусь Анонимно 20.07.2026 10:40:37
Доброго всем!
Подскажите - нашли недопредставленных (многих да, а некоторых - нет) физлиц в отчетах 23, 24, 25 года - ведь подаем уточненные сведения?
Беларусь Света 20.07.2026 9:20:06
Отчет 4 фонд не принят.
В комментарии инспектора указано: «В позиции «нет фактической выплаты з\п» следует убрать галочку ( у вас нет начисленной з\п) Программа не дает сформировать отчет, если галочку убираю в графе »нет выплаты фактической заработной платы« Может у кого была такая ситуция, что делали?
Беларусь Света 19.07.2026 12:45:45
Подскажите, нужно ли подавать пустые сведения о доходах физ лиц (которые за полугодие) если работник числится, но не было начислений (отпуск без оплаты). Спасибо!
Беларусь Ольга 17.07.2026 16:30:38
В сведениях о доходах физ лиц указываю начисленные, но не выплаченные дивиденды в марте, подоходный потом буду уточнять после выплат. Программа выдает ошибку о том, что согласно алгоритма не правильно указан подоходный. Ошибка 20148. Может часть невыплаченных дивидендов нужно где то указать, но я не нашла где. Помогите пожалуйста разобраться
Беларусь Анонимно 01.04.2026 16:05:54
Добрый день. Я правильно понимаю, с 2026 года при выплате зарплаты и дивидендов работнику, стандартные налоговые вычеты применяются отдельно к зарплате, если она не превышает 1308 руб?
Беларусь Анонимно 20.07.2026 9:52:18
Книга суммового учета товаров у ИП. Где ее в эксель можно найти?
Беларусь Экспорт 17.07.2026 9:28:39
Отправили В РФ изготовленные детали, но оказалось, что некоторые изготовлены не тех размеров, теперь россияне их будут возвращать, что то вообще не понимаю как это все оформить, ведь по этой поставке уже пришло заявление об уплате, я уже в декларации отразила НДС по 0 ставке. Подскажите может у кого то были возвраты из РФ?
Беларусь Анонимно 20.07.2026 8:00:16
Добрый день! Если я сегодня подпишу входящие эсчф и потом подам декларацию по ндс, я же могу их показывать в вычетах?
Беларусь Анонимно 17.07.2026 22:58:02
литовский заказчик платит за услугу грузоперевозки литва-рб на территории РБ бел.рублями. Каким документом оформить прием денег белорусскому перевозчику? ПКО, или отправить в банк ложить на счет, или как?
Беларусь B 17.07.2026 16:23:19
Добрый день. подала ПУ-3. Пишет по некоторым сотрудникам код ошибки 4812. Недостаточно уплачено взносов.
все уплачено было еще 2 недели назад, в чем может быть ошибка?
Беларусь Анонимно 18.07.2026 0:03:30
ИП зарегистрировали в июне 2026 ,единый налог ,деятельность будет осуществляться с 1 августа .Надо ли подавать нулевой отчет за 2 квартал и надо ли было платить единый налог за июль ?
Беларусь Спортзал 15.07.2026 15:19:25
Добрый день! Организация оплачивает бассейн и спортзал. Но в акте с компаниями (спорт. услуги) не указывают конкретного пользователя абонементом. Т.е. просто все идет на фирму. Что тут возникает с налогами? По учету идет на 90.10 за счет собственных средств. Есть ли еще какие нюансы?
Беларусь Анонимно 17.07.2026 20:00:46
Добрый день! Подскажите, если покупаем абонементы в бассейн для сотрудников на количество посещений в течение 3 месяцев, но они не выходили их всех, то каким документом закрыть остаток, если акт оказанных услуг только на часть посещений. Их много, отследить сложно, а акты без фамилий. Предоставлчют ли организации какие-то акты об аннуляции?
Беларусь Панi Ta 17.07.2026 13:43:39
Успокйте меня!
Заплатили НДС на ввоз до 20-го числа, подала заявление, подала ЭСЧФ с номером заявления, соответсвено беру к вычету. Предположим заявление по каким-то причинам завернули. Подаю новое. ЭСЧФ исправленный, даст исправить номер заявления? Что-то я вечно на взводе, если в последнем месяце квартала ввоз был. Платится, как правило ближе к 20-му, а то и вообще 20-го. Вермени на прием этого заявления теперь 10 дней (и как они раньше в пару дней управлялись). И я, как на икону, на это монитор смотрю, только бы все прошло. Может, никакой катастрофы нет, если заявление отклонят. Новое, исправленная ЭСЧФ - и все дела. У кого такая ситуация была, поделитесь.
Беларусь Анонимно 14.07.2026 20:24:27
13 июля 2026, 11:27
Перечень значительно сокращен. МАРТ об изменениях в системе регулирования цен https://belta.by/economics/view/perechen-znachitelno-sokraschen-mart-ob-izmenenijah-v-sisteme-regulirovanija-tsen-790970-2026/
Беларусь
Молния
20.07.2026 11:25:52
Анонимно 18.07.2026 10:16:56
работник уволен в январе, был в отпуске за свой счет, никаких выплат при увольнении не было, ни з/п, ни компенсации отпуска (лучше не спрашивайте - почему)). Вопрос: а надо ли по нему подавать сведения о доходах? Как бы доходов и нет, но может надо за январь 0р, вычеты 216, подоходный 0?
Беларусь
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||