![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Новая работа 02.11.2010 13:15:22
Предприятие (ООО) перечисляло немалые суммы по договору займа инд.предпринимателю. Директор ООО и инд.предприн.-одно и то же лицо. Подоходный не перечисляли, спросила у директора неужели в банке не требовали платежку на подоходный? Говорит нет. С предыдущ.бухом связи нет. Подскажите, что мне делать, перечислить подоходный от всей суммы перечисленных ранее займов или оставить все как есть?
Беларусь Анонимно 03.11.2010 13:38:42
Как определяется доход ИП единщика, очень нужно, объясните пожалуйста, спс!
Беларусь Галина 03.11.2010 16:11:56
В расходном кассовом ордере новой формы получатель только расписывается, или должен написать и свои ФИО?
Беларусь Анонимно 02.11.2010 17:16:19
Кто знает: с 2004 года машины у фирмы нет, соответственно нет путевых, списания бензина и т.п. Но в учете осталось 4 (!) литра неистраченного бензина.
Могу ли я его продать дирику в счет з/п? Нет ли запрета (лицензия на розницу, лицензия на торговлю нефтепродуктами и т.п.)? Кто знает? Или лучше его «украсть» и типа списать с МОЛ в счет з/п. МОЛ согласен. Тогда по какой цене списывать: учетной (цена 2004 года) или осовремененной? Как правильно сделать?
Беларусь Анонимно 03.11.2010 14:51:08
Господа, только не кидайтесь тапками... Я все про этот НДС с нулевой ставкой, будь он неладен. У организации обороты в отчетном периоде только по ставке 0%, других до конца года не предвидится. Есть суммы входного НДС. Возвращать их организация не желает, желает оставить телепаться их (вычеты) до тех пор, пока не появятся обороты по ставке 20%. Но они появятся только в следующем году. В декларации за этот период НДС с минусом. Вопрос: как в следующем году не потерять этот минусовый НДС? Ведь декларация с нового года будет без этих сумм. И нужно ли их (вычеты) в учете отражать по дебету 68-го? Или пусть висят по дебету 18-го? И что делать?!!
Беларусь
Анонимно
01.07.2026 17:24:56
01.07.2026 17:24:56
Кошка 03.11.2010 15:30:21
Отзовитесь, кто оказывает услуги СТО!
1) Как вы принимаете автомобиль в ремонт, на основании каких документов? 2) Если запчасти продаются юр. лицу-заказчику по тн, берете ли вы с него тн на передачу этих же запчастей в ремонт или в заказе наряде указываете только сопутствующие материалы?
Беларусь Справка 03.11.2010 16:07:35
Есть ли срок, в течении которого бухгалтерия ОБЯЗАНА предоставить справку о доходах физическому лицу для предоставления например в исполком или для кредита? Заранее спасибо
Беларусь Как вы считаете? 03.11.2010 14:56:37
в середине октября работник оформился у нас по основному месту работы. Ранее был совместитель. Стандартные налоговые вычеты по ПДН не давала т.к они предоставлялись по основному месту работы, откуда он уволился 6 октября. По идее при расчете з/пл за октябрь стандартные вычеты по ПДН ему по-прежнему у нас не положены,т.к. он получил их при увольнении с той работы, ведь так?
Беларусь Яша 01.11.2010 10:19:36
Ребята, подскажите где почитать про исправления в учете после налоговой проверки? Что-то никак не могу собрать все рассуждения((( К примеру, доначислен налог на прибыль за 2009 год 1,92 млн. (в 2009 году не распределялись % по кредиту на остаток товаров, в итоге излишне отнесены на издержки 8 млн.). Проверьте меня, пожалуйста:
1) сторно в октябре 2010г. Д90.2-К44.2=8 млн. 2) доначисл. налог на прибыль Д92.5(неучит)-К68.2(здесь лучше сделать отдельный субсчет, чтобы не путаться??)=1,92 млн. 3) уплачен налог на прибыль Д68.2(отд. субсчет)-К51=1,92млн. И ещё вопрос, раз проценты не распределялись в 2009 году, мы ведь должны снять с издержек 2009 года и добавить в издежки 2010 года и они дальше будут распределяться?
Беларусь Мысль 03.11.2010 10:09:53
Направьте мысль в нужное русло, пожалуйста!
Учредитель проработал этот год, наработал прибыль, свою долю в размере своего вклада подарил, в учете у меня одна проводка о смене учредителя. Начала мучить мысль, а может надо было распределить прибыль и выплатить дивиденд?
Беларусь пенсия 03.11.2010 15:52:20
Скажите, как оформить пенсию по потере кормильца. Кто этим должен заниматься, какие нужно собрать докуи??
Беларусь ОС льгота 03.11.2010 11:32:45
Чем больше читаю,тем больше не понимаю.Подскажите,пожалуйста.В апреле купили ОС.Аморт.фонд=0.Пробыль прошлого года (нераспред.)= 2000.Убыток за 2квартал = 100.Могли ли мы что-нибудь прольготировать?Нужно ли по К010 отражать стоимость ОС?
Беларусь Полиграфия 03.11.2010 15:03:42
Уважаемые коллеги, отзовитесь кто ведет полиграфию. Мы печатем фото, изготоавливаем визитки и прочее. Пердыдущий бухгалтер вел через 41 счет. Что-то я не могу сообразить почему этот счет, а не 43 ??? Просто я вообще с 41 не сталкивалась. Помогите новичку в этой области.. Слезно прошу.
Беларусь
Молния
01.07.2026 17:24:56
Анонимно 02.11.2010 15:00:25
Народ, если чел ушел в отпуск с 4 октября, а с 1 октября повысилась ставка 1 разряда (повысили задним числом), то мне теперь надо делать перерасчет отпускных, т.к. коэф. надо применять к з-те за период до 1 октября?
Беларусь Калькуляция 03.11.2010 14:33:41
Рабочим сдельщикам установлена доплата за контракт 50% от тарифной ставки, в расценку она не включается и платиться отдельно от отработанного времени. Как правильно её включить в калькуляцию цены изделия.
Беларусь Анонимно 03.11.2010 10:18:38
Мат. помощь сотруднику в связи с рождением ребёнка какими налогами-взносами облагается?
Беларусь ИП УСН 03.11.2010 15:12:01
ИП применяющий УСН 15% от валового дохода. Товар штучный и дорогой (автомобили) При заполнении книги учета доходов и расходов как правильно учесть покупную стоимость реализованного товара. Согласно инструкции заполнении книги - в % соотношении, но цена реализации известна только в момент реализации. Товар учитывается в покупных ценах. Возможно ли учитывать себестоимость товар попозиционно, не будет ли это нарушением? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Беларусь Анонимно 03.11.2010 14:45:37
Сотрудник принес больничный за октябрь - ноябрь. Я его начисляю и выплачиваю в зп за ноябрь, правильно?
Беларусь Valentina 03.11.2010 14:43:02
Если во время отпуска выпадает праздничный день 7 ноября, но он выходной (воскресенье) нужно ли увеличивать отпуск на 1 неоплачиваемый к.д.?
Беларусь Jkmuf 03.11.2010 14:32:57
Подскажите, пожалуйста. Нам нужно для выставки распечатать очень много прайсов. И будем печатать не на нашем принтере, а воспользуемся услугами прочих. Можем ли мы отнести на затраты такой вид услуг (дают только касовый чек).
Беларусь
<< 210061-210080 210081-210100 210101-210120 210121-210140 210141-210160 210161-210180 210181-210200 210201-210220 210221-210240 >>
Всего найдено вопросов: 410863
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||