![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
ГМИ 20.08.2010 13:36:57
Главный инженер является и.о. директора, пока директор в отпуске. Во всех документах говорит писать его не «и.о. директора», а «главный инженер». Говорит, что так по правилам ведения делопроизводства, а я такого не встречала на практике. Вопрос: Как правильно?
Беларусь ЗН 20.08.2010 17:41:22
Есть ли инструкция по заполнению ЗН-1?
Беларусь
Срочная информация
07.09.2026 23:00:15
наталья 20.08.2010 16:27:16
Хотела оформить адресную помощь, но заведующая отделом адресной помощи, быта и семьи говорит мне не положено:
ситуация такая я в декретном отпуске с мужем не разведена, но получаю алименты. Собрала все необходимые справки мне пересчитали сказали не выходит.Вопрос в том в доход включили з.пл мужа и алименты, а нужно только алименты без з.пл тогда выходит совсем мне задурили голову. Может есть какой документ чтоб я почитала и во всем разобралась.Помогите бухгалтера пожалуйста.
Беларусь Анонимно 20.08.2010 16:03:21
У работника срок окончания трудового договора - 30.09.2010г. На данный момент работник беременный. К концу окончания срока договора срок беременности получается около 2 месяцев. Директор договор продлить не хочет. Имеет ли он на это право?
Беларусь НДС 20.08.2010 16:39:29
Бред полный..может еще у кого было такое..
Поквартальная уплата: 1 квартал начислено к уплате 9 млн. 2 квартал начислено к уплате за полугодие 1 млн. К возврату 8 млн. Но зная что счастье не безгранично мы не возвращали НДС. 9 млн было перечислено больше не доплачивали. Июль - начислено за 7 месяцев 24 млн. Отнимаю уплаченных 9 млн. К уплате мне 15 млн. Но инспектор говорит в декларации писать 24-1 = 23 млн. Ну НЕЛОГИЧНО же! Я ведь те 8 млн не вернула чтобы их прибавлять!
Беларусь транспорт 20.08.2010 16:21:07
Купили материалы. Транспортные расходы оплачивали мы. Не отнесли на себестоимость материалов транспортные расходы. Материалы уже израсходованы. Как сейчас отразить в бухгалтерии данные расходы?
Беларусь tasha 20.08.2010 10:33:03
Кто уже разобрался в вопросах нового законодательства по таможенному союзу трех стран. У меня возникло несколько вопросов:
1. При экспорте на территорию РФ не совершаются таможенные операции, связанные с декларированием товаров, в отношении товаров, выпущенных для внутренного потребления на таможенной территории ТС (допустим, РБ), по которым уплачены ввозные таможенные пошлины по ставкам ЕТТС, которые не ниже ставок в РФ. Проще говоря, не подлежит уплате таможенная пошлина при ввозе в РФ в отношении товара третьих стран, растаможенных в рб для внутреннего потребления. Подтверждением служит оригинал или копия ГТД. Вопрос: а если на экспорт товар продается не первым импортером, а посредником, который в свою очередь, приобрел товар у первого импортера? Может ли посредник предъявить копию ГТД импортера и что он этим докажет? И с какого времени действует это правило? Распространяется ли оно на товар, растаможенный , например, 2 года назад при соблюдении условия по размерам пошлины и прочих ограничений? 2. ТО же самое в отношении товаров, изготовленных из сырья, ввзенного из третьих стран и растаможенного в РБ. Например, мною расфасован товар третьих стран (опт, не производство), но я его не импортировала, а пробрела на территории РБ. При эскорте в РФ я не смогу предъявить ГТД импортера, и соответсвенно, мне придется платить пошлину? 3. Куда теперь надо платить НДС при ввозе из РФ товара третьих стран, выпущенных для внутреннего потребления в РФ? Будет ли такой ввоз попадать в декларацию по НДС при ввозе из РФ?
Беларусь all_in 20.08.2010 16:04:59
подскажите, плз, чет туплю (пятницо): между резами РБ возможно ли заключение договора с указанием цены продукции в Евро и оплатой в рублях РБ по курсу НБ РБ на дату оплаты?
Беларусь Наталья 20.08.2010 15:32:59
Добрый день. Помогите пожалуйста. Наша организация занимается электромонтажными работами. Соответственно есть расход материалов. Последнее время стали собирать разные «штуки» (ВРУ, муфты), сбор которых оформляется калькуляциями (материалы + затраты + прибыль), а затем списываются как материалы. Подскажите пожалуйста, как это правильно оформить в бух.учете. Может нормативка есть какая. Заранее спасибо большое.
Беларусь Книги 20.08.2010 10:47:48
А по книгам (ГОСТам) надо вести количественный учёт? И на какком субсчёте 10/6 или 10/9
Беларусь Владимировна 20.08.2010 16:10:16
Строительная организация, объект находится в области. Гостиниц нет, возвращаться домой ночевать - далеко. Арендуем у физ.лица жилое помещение для проживания работников. Являемся плательщиками налога на недвижимость от стоимости этой квартиры. Читаю и не могу понять, где физ.лицо должно взять документ о стоимости квартиры. Куда его отправить? Может кто уже сталкивался с таким вопросом.
Беларусь Наталья 20.08.2010 15:15:20
Добрый день. Помогите пожалуйста. Наша организация занимается электромонтажными работами. Соответственно есть расход материалов. Последнее время стали собирать разные «штуки» (ВРУ, муфты), сбор которых оформляется калькуляциями (материалы + затраты + прибыль), а затем списываются как материалы. Подскажите пожалуйста, как это правильно оформить в бух.учете. Может нормативка есть какая. Заранее спасибо большое.
Беларусь Коля 20.08.2010 15:29:46
Как правильно сделать перевод долга в такой ситуации. Должник должен нам по 62 сч. Они хотят перевести долг на новую организацию, которая нам ничего ни за что не должна. Мы делаем проводки Д 62 К 60. На 90 сч. зависает сумма, что якобы мы получили выручку. Но нам же деньги еще никто не перечислил. Как быть?
Беларусь агротуризм 20.08.2010 13:58:38
ребята может кто подскажет что можно почитать по организации агро туризма? какие порядки, условия. ну в общем что требуется.
Беларусь Цены на парикмахерские услуги 20.08.2010 9:21:59
Цены на парикмахерские услуги можно повышать на скока хочешь или тока на 0,5% в месяц?
Беларусь
Анонимно
07.09.2026 23:00:15
07.09.2026 23:00:15
Маргарита 19.08.2010 17:27:59
Уважаемые форумчане помогите разобраться в формировании цен у ИП без уплаты НДС. Ситуация в следующем: ИП приобрел товар для оптовой торговли, поставщик отписал ТТН с НДС. Прочитала кучу нормативки, посетив кучу сайтов пришла к выводу, что цену надо формировать так:
НАПРИМЕР: цена товара поставщика (он же изготовитель и опт. надбавка 0 %) 1000 руб. за шт., НДС 200 руб. и цена с НДС 1200 руб.. Идем дальше, формируем цену ИП на данный товар - берем цену поставщика с НДС и добавляем к ней 10% оптовой надбавки (1200+(1200*10%)=1320руб.) и получаем цену ИП 1320 руб. за шт.. Ставим в графу 4 ттн цену 1320 руб и в примечание (графа 11) вписываем опт. надбавка 10% к цене 1200руб. Вроде всё хорошо, но тут в голову влез ещё один вариант (а правильный ли он ???) берем цену поставщика без НДС накручиваем на неё 10% опт. надбавки и только потом ко всему этому прибаляем уплаченный НДС на ед. продукции, т. е. (1000*10%)+200= 1300 руб., следовательно цена Ип получается совершенно другая. Короче запуталась в трех (нет даже двух) соснах....СПАСАЙТЕ! Подскажите что же правильно. Заранее благодарна за ответы.
Беларусь Ася 20.08.2010 15:46:49
Подскажите, кому-нибудь удалось отбиться от снятия с вычетов НДС по приходным накладным, которые были признаны впоследствии недействительными. Жду проверку...
Беларусь Анонимно 20.08.2010 11:53:41
Поделитесь, пожалуйста, макетом контракта купли-продажи между резидентом РБ и резидентом РФ.
juliall(собачка) маил.ру
Беларусь
<< 216721-216740 216741-216760 216761-216780 216781-216800 216801-216820 216821-216840 216841-216860 216861-216880 216881-216900 >>
Всего найдено вопросов: 411475
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||