![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Анонимно
14.12.2025 6:01:35
14.12.2025 6:01:35
Анонимно 21.11.2025 19:44:12
Подскажите пожалуйста сотрудник идет в отпуск 24.11. на 5 календ.дней в 1 с Бухгалтерия сделала расчет отпускных. Нужно ли мне делать в 1 С документ начисление зарплаты на отпуск или можно сделать начисление зарплаты за весь месяц 30.11. ?
Беларусь ТРУДОВАЯ 21.11.2025 16:41:14
Люди, подскажите, организация на УСН с ведением КУДИР,у работника удержали из зп за трудовую, эти деньги будут учитываться в выручке или как? как правильно закрыть удержание? расчеты с этим поставщиком на 60, ст-ть удержанной книжки на 76, как правильно оформить? я новичок
Беларусь Анонимно 21.11.2025 15:11:40
Народ, делаем выводы!
В рознице не покупаем регулируемый товар в наборе с другим товаром. Заведомо цена на второй товар завышена раз в 10, чтобы компенсировать ограничение по 1-му товару. Спасибо, автор!
Беларусь Анонимно 11.11.2025 19:43:02
Коллеги, у кого розница, подскажите пожалуйста.
Директор пришел с вопросом можно ли сделать отпуск двух товаров по одной цене. Мотивация накручивать выше надбавку на список товарок из 713 перечня. говорит какой-то бух из другой компании так делал. Типо позиция 1 в ТТН холод+ аэрогриль = цена без ограничений. либо телек+ кронштейн и вновь цена без ограничений
Беларусь Татьяна 11.11.2025 17:17:09
Все ли на УСН ведут КУДиР?
Беларусь Алиса 21.11.2025 14:06:33
Добрый день, окончательно запуталась(((( Помогите, пожалуйста:
если необходимо рассчитать отпускные работнику, в 12-месячном периоде которого были выплаты по среднему заработку за время командировки (начислено больше, чем, если бы получил по окладу), то я в расчет отпускных беру эти выплаты по среднему заработку?
Беларусь Анонимно 21.11.2025 14:00:08
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста мы ввезли товар и растаможили его, соответственно уплатили НДС и он принят к вычету. от покупателя пришла претензия. что товар бракованный. мы признали претензию. получается, что мы должны этот ввозной НДС, который приняли к вычету восстановить и на 90.10 учитываемые?
Беларусь Анонимно 21.11.2025 11:26:04
Добрый день. Наличные деньги на зарплату в банке вправе получить любой сотрудник, которого указали в заявлении на получение?
Беларусь 001 20.11.2025 13:19:37
Мы частное предприятие. На забалансовом 001 счете числятся в безвозмездном пользовании модемы от а1, Белтелеком, мусорные контейнеры от Ремондис и пр. Их нужно с 1 июля 2025 было переводить на счет 01 (основные средства)?
Беларусь Анонимно 20.11.2025 17:35:24
Девочки, кто глав бухи, кто может разово за плату помочь в некоторых моментах учета и сверки данных в 1с юкола.
Беларусь Увольнение 20.11.2025 17:44:35
если работника уволили 18 ноября то пу-3 когда подать надо? это 4кв. наверно до 20 января 2026 г вместе со всеми работн?
Беларусь Анонимно 21.11.2025 9:34:14
ДД, впервые такая ситуация, вчера оплатила ввозной НДС все доки подала, сегодня захожу в личный кабинет, мне пеню 2,86 руб начислили и оплаты еще нет, как они начислили пеню, если вчера все оплачено?
Беларусь Пу 2 перевод 20.11.2025 17:07:14
В какие сроки нужно подать пу 2 при переводе?
Беларусь Анонимно 10.11.2025 15:53:26
если прием-увольнение переводом обязательно ли прием сразу на следующий день после увольнения должен быть?
Беларусь Татьяна 18.11.2025 17:00:19
Добрый день. Вопрос по строительству ЖилФонда. Заказчик и подрядчик одно и тоже Юрлицо. То есть Предприятие «Рога и копыта» заключило договор на строительство жилого дома с физическими лицами (будущими жильцами данного дома). СМР выполняются поэтапно самим Предприятием «Рога и копыта». Каждая справка проводится в бухучете проводкой Дт08(ЖД)- Кт60(РиК) и одновременно должна быть проводка Дт60(РиК)-Кт90.1 (выполненный этап работ). Верны ли эти проводки? И это когда Без НДС. Но есть еще несколько справок по СМР с НДС 20% по этому же объекту (вероятно, на те работы, которые не подпадают под лькоту) и ВОПРОС: Какие проводки в бухучете должны быть если Заказчик и Подрядчик одно и то же юрлицо и СМР облагаются НДС?
Беларусь Анонимно 20.11.2025 16:21:25
Коллеги поделитесь, пожалуйста, как вы делаете начисление в 1с юкола на суббоник, у меня так и висит перечисленные в администрацию 120 рублей. а как закрыть хз.
почитала по проводкам. но путаюсь
Беларусь ОС 20.11.2025 14:59:11
Не введи ОС в эксплуатацию, т.е. числится на 08 счете.
Можно ли его продать?
Беларусь
Обратите внимание
14.12.2025 6:01:35
Анонимно 20.11.2025 8:40:34
Выплачиваем компенсацию авто сотруднику ( ( за его личный транспорт), авто на него не оформлено, имею ли я право выплачивать компенсацию сотруднику и относить на учитываемые затраты, если авто на сотрудника не оформлено?
Беларусь
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||