![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
ПУ-2 13.07.2009 18:53:51
Сотрудник уволен 14 мая, этот же сотрудник снова принят на работу 15 мая (уже как внешний совместитель). Как делаем ПУ-2? Если делаю в одну запись, выдает ошибку: дата приема должна быть меньше даты увольнения. Если делаю в две записи, выдает ошибку: дубль записи в сведениях о приеме и увольнении. В ФСЗН сегодня звонить уже поздно, а завтра утром надо сдать (уезжаю в отпуск!). Спасайте!
Беларусь Семечка 14.07.2009 10:06:12
Мы приобрели товар, который у нашего поставщика был в качестве ОС. Нам передали этот товар по ТТН и по ОС-1. Износа нет, т.к. ОС эксплуатировалось меньше месяца.
Вопрос - для меня это обычный товар, который я могу продавать по РБ с наценкой 20%? Или есть нюансы?
Беларусь Иринка 14.07.2009 10:01:57
Доброе утро! Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, мы взяли работника по договору подряда на оказание услуг, назначили ему определенную сумму ежемесячно. Какие налоги наша организация должна уплатить за него? Помогите, не могу разобраться!
Беларусь Юля 13.07.2009 11:50:14
купили ноутбук , ставлю на баланс. Подскажите как выглядит ПОЛНЫЙ список необходимых документов, которые я должна сейчас оформить ?
понимаю эти точно : - акт ОС-1 - приказ о назначении срока службы для данного ОС а что еще ? и что с драгметаллами там ? раньше не сталкивалась ,помогите плиз :)
Беларусь
Анонимно
15.07.2026 9:07:02
15.07.2026 9:07:02
Анонимно 14.07.2009 9:57:32
Приговорили к 3 годам за пиратскую 1С
http://forums.tut.by/showflat.php?Board=compsoft&Number=8097977&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
Беларусь Апрелевна 26.05.2009 14:37:08
уже спрашивала, но потеряла ответ: часть неотгулянного отпуска за 2008 год - хочу выдать сейчас отпускные и отправить работника в отпуск. или лучше добавить эти 5 дней к отпуску текущего года? ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: СУММА ОТПУСКНЫХ НА С/С ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИБЫЛИ???
Беларусь Анонимно 14.07.2009 9:21:24
Что-нибудь менялось при расчете з/пл за июнь (тарифная ставка, базовая, минимум?)
Беларусь Анонимно 14.07.2009 9:17:24
Подскажите, пожалуйста, принимаем на работу пенсионера, какие нюансы? Спасибо!!!
Беларусь ПРЕПЛЫЛИ!!! 13.07.2009 18:57:48
Откладывали проверку на неопределенный срок, посылали письмо в Министерство по налогам.Трудный он оказался для всех органов, начиная с районных. А суть: В течении 2-х лет мы платили проценты по кредиту,который был взят для преобретения ОС на аукционе.Через 2 года, условия аукциона были признаны недействительными и ОС было возвращено назад.После этого мы уплатили государству 228млн.руб.НДС с вернувшихся к нам денег за ОС.% по кредиту отправила на сч.99, участвующие в н/о.С амортизациии, начисленной за 2 года, начислела налог на прибыль,% по кредиту их перекрыли, нам государство должно осталось 22 млн.А в результате запроса, которое сделала инспекция в Министерство пришел ответ, что % по кредиту являются внереализационными расходами не участвующими в налогооблажении и теперь мне лепят еще налог на прибыль в размере 100млн.Люди, что делать???? Бороться я уже устала, для кого пишутся все эти законы, положения , постановления, указы, чтоб их разнесло... Где написано, что ; по кредиту относятся на в/р не участвующие в н/о???Ну ткните меня....
Беларусь Помогите 13.07.2009 17:47:07
при заполнении 4фонд, строка №016 (произведенные расходы за счет средств фонда) заполняются по корреспонденции счетов 69-70/2 (т.е те что начисленные, или же 70/2-50 - т.е те что выплаченные).Заранее благадарю
Беларусь Анонимно 13.07.2009 22:53:48
У кого есть 1 С УСН с последними обновлениями. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА
Беларусь Анонимно 11.07.2009 14:08:28
УСН без НДС. Бух.учет не ведем, выручка по оплате, как правильно заполнить раздел книги учета доходов и расхов (Раздел 1) по части расходов. Как правильно отражать например, заработную плату работникам, по мере ее начисления, т.е. концом месяца, либо моментом ее выплаты. Спасибо
Беларусь Тая 13.07.2009 10:18:35
должно ли всегда совпадать сальдо счета 006 «БСО и сальдо счета 10 в части БСО? У меня всегда совпадало, а сейчас вычитатала в косультанте, что с 10 счета списывается в момент передачи МОЛ, а с 006 счета после списания с мат. отв. лица.
Беларусь Требуется 13.07.2009 19:10:15
Приглашаем на работу бухгалтера-кассира на СТО. Обязанности: прием заказов, оформление заказ-нарядов, сдача выручки, выписка приходных-расходных кассовых документов в 1С. Объем работы небольшой. Рабочий день с 9 до 18. Офис в р-не перекрестка Ангарская-Нестерова. З/п 700 000 руб. Тел. 8029-636-21-81.
Беларусь
Очень интересно
15.07.2026 9:07:02
подоходник 13.07.2009 10:09:12
Объясните, кто разобрался...
Подоходный у ИП тоже рассчитывается помесячно, правильно? Так вот, если у меня в одном месяце доход 370 000, а станд. вычеты 390 000, то как я должна отразить это в декларации? Уменьшить стандартнае на 20 000? А за счет каких вычетов: На детей или на себя? Может где есть разъяснения и можно почитать? НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!
Беларусь Анонимно 12.07.2009 23:50:26
Кто знает, на время ремонта таксометра используем 20-ФС. Книгу кассиора-операциониста на это время вести нади или нет? Позвонила в налоговую - сомневаясь сказали надо. Но в Инструкции о порядке использования КСА написано «на каждый КСА..... ведется книга кассира-операциониста».
Беларусь Рафаэль 13.07.2009 21:23:53
Здраствуйте.Я не так давно работаю бухгалтером и у меня возник 1 вопросс.
как можно максимально ускорить проверку правильности оформления первичных документов при большом их количестве
Россия Анонимно 13.07.2009 20:35:16
Подскажите, если в прошлом году в декларации по НДС в одном из месяцев была ошибочно завышена налогооблагаемая база и на нее взяты налоговые вычеты,как исправить ошибку? Налога к доначислению/уменьшению нет,что бы отразить в разделе 3 тек.года. Но декларация была составлена не правильно.Что можно сделать? Спасибо.
Беларусь розница 12.07.2009 21:29:22
Нашла ошибку за март, надо исправлять НДС, работаем по розничной ставке, если исправлю, то и расчет НДС за март, апрель, май надо исправлять, расчетные ставки поменяются. Как быть? Помогите!!
Беларусь Инна 13.07.2009 19:27:01
Подскажите, пожайлуста. Оказали спонсорскую помощь (медикаментами из собств.аптеки). Я так понимаю НДСом сия операция не облагается, а надо ли ее в декларации по НДС показывать Спасибо
Беларусь
<< 255421-255440 255441-255460 255461-255480 255481-255500 255501-255520 255521-255540 255541-255560 255561-255580 255581-255600 >>
Всего найдено вопросов: 411030
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||